WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja ERK osiągnęła 1 845 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 618 337 zł. Pozostałe przychody to 1 227 424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 985 737 zł.
Strata netto wyniosła 1 367 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 845 761 zł w 2024 roku.
• 880 880 zł w 2023 roku.
• 376 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -273 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 367 400 zł w 2024 roku.
• -807 727 zł w 2023 roku.
• -895 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ERK wynosi -1,55 mln zł.
EBITDA ERK wynosi -971 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ERK wynosi 25 308 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 128 415 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 061 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 308 420 zł w 2024 roku.
• 25 688 841 zł w 2023 roku.
• 12 872 585 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ERK wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ERK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 823
zł.
Koszty operacyjne ERK wyniosły 2 169 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 823 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ERK wyniosła 43 387 241 zł.
a
ktywa trwałe to 35 330 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 056 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 387 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 103 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 283 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 677 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 387 241 zł w 2024 roku.
• 38 578 901 zł w 2023 roku.
• 19 537 603 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -251%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ERK wyniosły 11 283 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 387 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 256 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 283 358 zł w 2024 roku
• 5 110 118 zł w 2023 roku
• 2 708 959 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ERK wykazała przychody na poziomie 1 845 761 zł.
Organizacja zarobiła -1 339 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 367 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 408 zł w 2024 roku
• 6601 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku