WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ (1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB (2) PROKURENTA WSPÓLNIKA 1 I DOWOLNYCH DWÓCH PROKURENTÓW WSPÓLNIKA PANATTONI - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB (3) PROKURENTA WSPÓLNIKA 1 ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIKA PANATTONI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB (4) CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIKA 1 I DOWOLNYCH DWÓCH PROKURENTÓW WSPÓLNIKA PANATTONI - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja PDC Industrial Center 140 osiągnęła 10 443 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 788 234 zł. Pozostałe przychody to 1 655 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 567 324 zł.
Strata netto wyniosła 2 779 090 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 088 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 443 923 zł w 2024 roku.
• 15 521 388 zł w 2023 roku.
• 10 192 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -555 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 779 090 zł w 2024 roku.
• 52 234 zł w 2023 roku.
• -2 657 146 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDC Industrial Center 140 wynosi 6 962 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 109 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 392 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 962 615 zł w 2024 roku.
• 10 556 529 zł w 2023 roku.
• 6 794 873 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDC Industrial Center 140 wynosi 1,37 mln zł.
EBITDA PDC Industrial Center 140 wynosi 4,22 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PDC Industrial Center 140 wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDC Industrial Center 140 wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PDC Industrial Center 140 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PDC Industrial Center 140 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 352 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 352 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 352 tys. zł w 2024 roku.
• 466 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PDC Industrial Center 140 wyniosły 7 415 740
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDC Industrial Center 140 wyniosła 80 540 583 zł.
a
ktywa trwałe to 71 810 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 729 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 540 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 730 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 271 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 108 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 540 583 zł w 2024 roku.
• 85 275 001 zł w 2023 roku.
• 89 935 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDC Industrial Center 140 wyniosły 90 271 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 540 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 054 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 271 167 zł w 2024 roku
• 92 226 495 zł w 2023 roku
• 96 939 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDC Industrial Center 140 wykazała przychody na poziomie 10 443 923 zł.
Organizacja zarobiła -2 698 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 779 090 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 586 zł w 2024 roku
• 649 383 zł w 2023 roku
• 208 859 zł w 2022 roku
Organizacja PDC Industrial Center 140 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żuraw Józef
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Pg Dutch Holding I B.v.
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.07.2020 jest
Żuraw Józef
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2019 do 16.07.2020
był Blackstones
kontrolując 100% udziałów.