Organizacja PDC Industrial Center 72 osiągnęła 14 571 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 213 269 zł. Pozostałe przychody to 1 357 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 311 613 zł.
Zysk netto wyniósł 1 901 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 778 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 571 264 zł w 2024 roku.
• 19 475 161 zł w 2023 roku.
• 11 032 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 901 656 zł w 2024 roku.
• 4 231 279 zł w 2023 roku.
• -2 065 261 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PDC Industrial Center 72 wynosi 4,3 mln zł.
EBITDA PDC Industrial Center 72 wynosi 5,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
688 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 301 923 zł w
2024 roku.
• 3 759 616 zł w
2023 roku.
• 2 930 591 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
903 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 913 972 zł w
2024 roku.
• 5 371 665 zł w
2023 roku.
• 4 509 990 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PDC Industrial Center 72 wynosi 17 320 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 428 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 019 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 320 800 zł w 2024 roku.
• 29 908 556 zł w 2023 roku.
• 7 354 932 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PDC Industrial Center 72 wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PDC Industrial Center 72 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PDC Industrial Center 72 wyniosły 8 911 346
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PDC Industrial Center 72 wyniosła 76 899 736 zł.
a
ktywa trwałe to 66 351 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 548 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 899 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 595 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 495 546 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -152 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 899 736 zł w 2024 roku.
• 77 313 144 zł w 2023 roku.
• 80 995 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PDC Industrial Center 72 wyniosły 87 495 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 899 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 414 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 495 546 zł w 2024 roku
• 89 810 610 zł w 2023 roku
• 97 724 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PDC Industrial Center 72 wykazała przychody na poziomie 14 571 264 zł.
Organizacja zarobiła 2 274 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 901 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 910 zł w 2024 roku
• 1 331 308 zł w 2023 roku
• 433 907 zł w 2022 roku
Organizacja PDC Industrial Center 72 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Abrdn European Logistics Income Plc
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.09.2023 jest
Abrdn European Logistics Income Plc
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2019 do 28.09.2023
był Aberdeen Standard European Logistics Income Plc
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.05.2017 do 16.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Marvipol Logistics . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.