Organizacja Express Poland osiągnęła 119 773 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 544 365 zł. Pozostałe przychody to 228 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 457 729 zł.
Strata netto wyniosła 5 913 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 954 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 773 279 zł w 2024 roku.
• 178 697 638 zł w 2023 roku.
• 194 840 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 182 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 913 364 zł w 2024 roku.
• -7 619 409 zł w 2023 roku.
• 1 148 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Express Poland wynosi -6,79 mln zł.
EBITDA Express Poland wynosi -6,79 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Express Poland wynosi 79 848 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 299 433 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 969 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 848 853 zł w 2024 roku.
• 119 131 759 zł w 2023 roku.
• 136 919 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Express Poland wynosi 7,8%. To oznacza, że firma ma szansę 7,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,554% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,8% w 2024 roku.
• 7,9% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Express Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 571 571
zł.
Koszty operacyjne Express Poland wyniosły 126 330 171
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 314 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 571 571 zł w 2024 roku
• 47 770 283 zł w 2023 roku
• 49 370 640 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Express Poland wyniosła 18 906 307 zł.
a
ktywa trwałe to 4 215 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 691 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 906 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 367 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 274 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 780 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 906 307 zł w 2024 roku.
• 36 655 295 zł w 2023 roku.
• 50 165 220 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Express Poland wyniosły 29 274 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 906 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 854 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 274 272 zł w 2024 roku
• 41 034 522 zł w 2023 roku
• 46 925 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Express Poland wykazała przychody na poziomie 119 773 279 zł.
Organizacja zarobiła -4 990 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 922 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 913 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 184 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 922 421 zł w 2024 roku
• 105 859 zł w 2023 roku
• 411 590 zł w 2022 roku