Organizacja MIS Investments osiągnęła 11 450 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 319 767 zł. Pozostałe przychody to 130 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 519 130 zł.
Zysk netto wyniósł 5 800 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 908 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 450 241 zł w 2024 roku.
• 7 847 118 zł w 2023 roku.
• 6 307 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 966 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 800 637 zł w 2024 roku.
• 3 182 015 zł w 2023 roku.
• 946 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MIS Investments wynosi 8,94 mln zł.
EBITDA MIS Investments wynosi 10,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MIS Investments wynosi 40 915 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 079 723 zł a 81 208 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 819 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 915 765 zł w 2024 roku.
• 23 688 718 zł w 2023 roku.
• 11 333 994 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MIS Investments wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MIS Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MIS Investments wyniosły 2 383 747
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MIS Investments wyniosła 37 287 149 zł.
a
ktywa trwałe to 36 680 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 606 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 287 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 439 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 847 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 214 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 287 149 zł w 2024 roku.
• 48 968 290 zł w 2023 roku.
• 48 219 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MIS Investments wyniosły 23 847 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 287 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 974 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 847 518 zł w 2024 roku
• 41 329 296 zł w 2023 roku
• 43 762 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MIS Investments wykazała przychody na poziomie 11 450 241 zł.
Organizacja zarobiła 7 065 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 265 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 800 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 265 273 zł w 2024 roku
• 325 810 zł w 2023 roku
• 106 046 zł w 2022 roku
Organizacja MIS Investments wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ahs Invest
posiada 666 udziałów,
które stanowią 66.6% firmy.
Fundacja Sobieski Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 334 udziałów,
które stanowią 33.4% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2025 jest
Ahs Invest
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2023 do 20.03.2025
był Ahs Invest
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 04.03.2019 do 14.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Sobieski Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.