SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. UPRAWNIONĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI JEST SPÓŁKA POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOBOCIE (KRS 0000246844) REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU TOMASZA ZENONA NOWICKIEGO UPRAWNIONĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI JEST SPÓŁKA POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MONOBLOK S.K.A. Z SIEDZIBĄ W SOBOCIE (KRS 0000476675) REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SPÓŁKĘ POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOBOCIE (KRS 0000246844) REPREZENTOWANĄ PRZEZ PREZESA ZARZĄDU TOMASZA ZENONA NOWICKIEGO
Organizacja POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości osiągnęła 6 883 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 867 242 zł. Pozostałe przychody to 16 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 787 026 zł.
Zysk netto wyniósł 80 215 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 883 535 zł w 2024 roku.
• 18 123 743 zł w 2023 roku.
• 7 214 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 215 zł w 2024 roku.
• -982 910 zł w 2023 roku.
• 177 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wynosi 67 tys. zł.
EBITDA POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 031 zł w
2024 roku.
• -1 010 655 zł w
2023 roku.
• 166 460 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 468 302 zł w
2024 roku.
• 380 771 zł w
2023 roku.
• 1 544 794 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wynosi 40 342 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
802 153 zł a 188 974 992 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 277 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 342 695 zł w 2024 roku.
• 47 455 145 zł w 2023 roku.
• 41 630 741 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wynosi 1,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,45 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 9,45 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,99 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,45 mln zł w 2024 roku.
• 9,43 mln zł w 2023 roku.
• 9,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 225
zł.
Koszty operacyjne POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wyniosły 6 800 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-323 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 225 zł w 2024 roku
• 414 219 zł w 2023 roku
• 630 736 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wyniosła 48 251 103 zł.
a
ktywa trwałe to 43 307 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 943 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 251 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 243 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 007 355 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -416 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 251 103 zł w 2024 roku.
• 48 762 072 zł w 2023 roku.
• 48 775 390 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wyniosły 1 007 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 251 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -205 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 007 355 zł w 2024 roku
• 1 598 539 zł w 2023 roku
• 628 947 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 6 883 535 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja POZ Bruk - Poznańskie Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki