SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JAK I W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Equinix (poland) Technology Services osiągnęła 136 920 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 293 770 zł. Pozostałe przychody to 1 626 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 803 658 zł.
Zysk netto wyniósł 16 490 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 820 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 920 492 zł w 2024 roku.
• 119 426 322 zł w 2023 roku.
• 102 637 874 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 748 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 490 112 zł w 2024 roku.
• 15 787 675 zł w 2023 roku.
• 7 442 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Equinix (poland) Technology Services wynosi 13,99 mln zł.
EBITDA Equinix (poland) Technology Services wynosi 15,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equinix (poland) Technology Services wynosi 197 434 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 194 039 zł a 342 301 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 905 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 434 814 zł w 2024 roku.
• 170 594 704 zł w 2023 roku.
• 114 180 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equinix (poland) Technology Services wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Equinix (poland) Technology Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 706 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 239 673 zł w 2024 roku
• 77 883 056 zł w 2023 roku
• 72 980 910 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equinix (poland) Technology Services wyniosła 91 592 405 zł.
a
ktywa trwałe to 13 415 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 177 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 592 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 592 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 000 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 265 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 592 405 zł w 2024 roku.
• 60 503 766 zł w 2023 roku.
• 56 197 772 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equinix (poland) Technology Services wyniosły 38 000 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 592 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 333 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 000 353 zł w 2024 roku
• 23 401 825 zł w 2023 roku
• 34 883 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equinix (poland) Technology Services wykazała przychody na poziomie 136 920 492 zł.
Organizacja zarobiła 17 468 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 978 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 490 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 978 868 zł w 2024 roku
• 5 803 147 zł w 2023 roku
• 915 136 zł w 2022 roku
Organizacja Equinix (poland) Technology Services wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.