Organizacja WP Consulting osiągnęła 11 108 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 952 030 zł. Pozostałe przychody to 156 130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 758 995 zł.
Zysk netto wyniósł 1 193 035 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 177 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 108 159 zł w 2024 roku.
• 17 176 695 zł w 2023 roku.
• 11 122 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 193 035 zł w 2024 roku.
• 572 257 zł w 2023 roku.
• 621 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WP Consulting wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA WP Consulting wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 332 015 zł w
2024 roku.
• 1 178 745 zł w
2023 roku.
• 647 548 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 439 723 zł w
2024 roku.
• 1 248 920 zł w
2023 roku.
• 667 570 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WP Consulting wynosi 18 008 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 830 963 zł a 31 098 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 603 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 008 541 zł w 2024 roku.
• 18 676 345 zł w 2023 roku.
• 14 593 576 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WP Consulting wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WP Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 360 620
zł.
Koszty operacyjne WP Consulting wyniosły 9 620 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 360 620 zł w 2024 roku
• 1 900 361 zł w 2023 roku
• 1 455 018 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WP Consulting wyniosła 8 915 712 zł.
a
ktywa trwałe to 4 147 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 768 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 915 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 774 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 047 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 915 712 zł w 2024 roku.
• 8 497 250 zł w 2023 roku.
• 7 266 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WP Consulting wyniosły 1 141 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 915 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 095 zł w 2024 roku
• 1 915 668 zł w 2023 roku
• 1 010 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WP Consulting wykazała przychody na poziomie 11 108 159 zł.
Organizacja zarobiła 1 376 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 193 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 711 zł w 2024 roku
• 177 974 zł w 2023 roku
• 125 190 zł w 2022 roku
Organizacja WP Consulting wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.