Realizacja generalnego wykonawstwa dla obiektów użyteczności publicznej.
Specjalizacja w budowie obiektów serwerowych oraz wykończeń wnętrz.
Współpraca z renomowanymi klientami w sektorze budżetowym i inwestycyjnym.
Gwarancja wysokiej jakości usług oraz terminowości realizacji projektów.
INTER-PROFIL to firma z niemal 15-letnim doświadczeniem w branży budowlano-remontowej, świadcząca kompleksowe usługi związane z budową i remontem obiektów. Przez lata współpracowała z wieloma renomowanymi klientami, takimi jak BUDIMEX S.A. czy STRABAG, co świadczy o jej solidności i profesjonalizmie. W ofercie firmy znajduje się generalne wykonawstwo budynków użyteczności publicznej, a także szeroki wachlarz prac budowlanych, w tym demontaż, remonty, wykończenie wnętrz oraz budowa specjalistycznych obiektów serwerowych. INTER-PROFIL kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności oraz inwestycje w nowoczesne zaplecze sprzętowe, co pozwoliło jej na zdobycie zaufania klientów i inwestorów. Działalność firmy opiera się na solidności, terminowości oraz organizacji pracy, co zostało docenione przez wiele jednostek budżetowych oraz deweloperów. Dzięki wysokiej jakości usług oraz zdobytym certyfikatom i referencjom, INTER-PROFIL stał się marką cieszącą się uznaniem na rynku budowlanym w województwie mazowieckim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inter - Profil osiągnęła 10 796 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 796 098 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 117 539 zł.
Zysk netto wyniósł 678 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 796 158 zł w 2024 roku.
• 16 722 531 zł w 2023 roku.
• 12 881 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 678 560 zł w 2024 roku.
• 2 280 641 zł w 2023 roku.
• 392 256 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter - Profil wynosi 16 522 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 610 474 zł a 35 255 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 271 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 522 151 zł w 2024 roku.
• 27 828 356 zł w 2023 roku.
• 16 190 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter - Profil wynosi 939 tys. zł.
EBITDA Inter - Profil wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 938 522 zł w
2024 roku.
• 2 847 012 zł w
2023 roku.
• 554 335 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
120 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 019 119 zł w
2024 roku.
• 2 943 220 zł w
2023 roku.
• 664 622 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter - Profil wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter - Profil wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter - Profil charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inter - Profil wynosi 744 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 136 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 136 tys. zł a 1,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 744 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 669 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 427 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,76 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,61 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 744 019
zł.
Koszty operacyjne Inter - Profil wyniosły 9 857 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 744 019 zł w 2024 roku
• 757 393 zł w 2023 roku
• 997 782 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter - Profil wyniosła 13 150 662 zł.
a
ktywa trwałe to 4 037 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 113 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 150 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 813 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 336 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 616 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 150 662 zł w 2024 roku.
• 12 281 122 zł w 2023 roku.
• 10 691 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter - Profil wyniosły 4 336 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 150 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 336 697 zł w 2024 roku
• 2 204 536 zł w 2023 roku
• 2 645 808 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter - Profil wykazała przychody na poziomie 10 796 158 zł.
Organizacja zarobiła 928 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 249 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 678 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 703 zł w 2024 roku
• 561 533 zł w 2023 roku
• 118 965 zł w 2022 roku
Organizacja Inter - Profil wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Flisek Paweł
posiada 3568 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2016 jest
Flisek Paweł
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2015 do 10.05.2016
był Flisek Paweł
kontrolując 100% udziałów.