SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU, 2) PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM: A) DLA OŚWIADCZEŃ WOLI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, B) DLA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 200.000 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, 3) PRZY ZARZĄDZIE TRZY I WIĘCEJ OSOBOWYM: A) DLA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 200.000 ZŁOTYCH - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, B) DLA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZWYKŁYCH SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 200.000 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU I PROKURENT.
Audyt i doradztwo w zakresie technologii budowlanych
Integracje systemów dla obiektów użyteczności publicznej i prywatnych
Doświadczenie w realizacji projektów dla obiektów zabytkowych
Firma Hoffman A.D. Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1991 roku, świadcząc usługi w zakresie systemów zarządzania oraz automatyki budynków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma skutecznie odpowiada na potrzeby klientów, stosując sprawdzone metody oraz dobre praktyki w zarządzaniu projektami. Hoffman A.D. oferuje szeroki wachlarz usług, w tym audyty, doradztwo, projektowanie oraz instalacje systemów niskoprądowych. W swojej ofercie uwzględniają również integracje systemów, co czyni ich usługi kompleksowymi i dostosowanymi do specyficznych potrzeb klientów. Firma pozostaje na czołowej pozycji na rynku dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technologii, co ma na celu ochronę inwestycji swoich klientów w rozsądnych budżetach. W ciągu swojej działalności Hoffman A.D. zrealizował wiele znaczących projektów, takich jak instalacje w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach zabytkowych, co świadczy o ich wszechstronności oraz potwierdza ich dużą renomę w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hoffman A.D osiągnęła 17 181 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 178 991 zł. Pozostałe przychody to 2338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 026 828 zł.
Zysk netto wyniósł 152 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 181 330 zł w 2024 roku.
• 17 489 503 zł w 2023 roku.
• 15 883 255 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 164 zł w 2024 roku.
• 796 113 zł w 2023 roku.
• 680 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hoffman A.D wynosi 282 tys. zł.
EBITDA Hoffman A.D wynosi 382 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 575 zł w
2024 roku.
• 1 075 831 zł w
2023 roku.
• 879 226 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 381 817 zł w
2024 roku.
• 1 169 147 zł w
2023 roku.
• 995 247 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hoffman A.D wynosi 16 858 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 521 638 zł a 42 953 324 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 858 094 zł w 2024 roku.
• 20 254 553 zł w 2023 roku.
• 18 588 720 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hoffman A.D wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hoffman A.D wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hoffman A.D charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hoffman A.D wynosi 765 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 2,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 765 tys. zł w 2024 roku.
• 880 tys. zł w 2023 roku.
• 833 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,29 mln zł w 2023 roku.
• 2,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 619 544
zł.
Koszty operacyjne Hoffman A.D wyniosły 16 897 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 619 544 zł w 2024 roku
• 2 479 583 zł w 2023 roku
• 2 093 611 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hoffman A.D wyniosła 9 671 705 zł.
a
ktywa trwałe to 581 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 089 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 671 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 393 626 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 278 079 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 671 705 zł w 2024 roku.
• 10 298 250 zł w 2023 roku.
• 10 489 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hoffman A.D wyniosły 3 278 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 671 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 278 079 zł w 2024 roku
• 3 084 340 zł w 2023 roku
• 3 454 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hoffman A.D wykazała przychody na poziomie 17 181 330 zł.
Organizacja zarobiła 280 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 932 zł w 2024 roku
• 270 703 zł w 2023 roku
• 202 938 zł w 2022 roku
Organizacja Hoffman A.D wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.