Organizacja Property Invest Poland osiągnęła 7 515 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 922 zł. Pozostałe przychody to 7 465 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły -6 510 903 zł.
Zysk netto wyniósł 6 560 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 838 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 515 084 zł w 2024 roku.
• 7 096 989 zł w 2023 roku.
• 1 513 580 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 915 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 560 825 zł w 2024 roku.
• 6 209 287 zł w 2023 roku.
• 820 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Property Invest Poland wynosi -83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -83 293 zł w
2024 roku.
• -191 186 zł w
2023 roku.
• -101 908 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property Invest Poland wynosi 36 211 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 958 119 zł a 91 851 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 927 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 211 475 zł w 2024 roku.
• 37 264 990 zł w 2023 roku.
• 7 331 073 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property Invest Poland wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Property Invest Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Property Invest Poland wyniosły 133 215
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Property Invest Poland wyniosła 27 757 520 zł.
a
ktywa trwałe to 20 142 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 615 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 757 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 610 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 146 695 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 614 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 757 520 zł w 2024 roku.
• 26 000 608 zł w 2023 roku.
• 17 125 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -167%.
Marża netto wyniosła 87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Property Invest Poland wyniosły 21 146 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 757 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 698 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 146 695 zł w 2024 roku
• 15 738 585 zł w 2023 roku
• 13 072 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Property Invest Poland wykazała przychody na poziomie 7 515 084 zł.
Organizacja zarobiła 6 616 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 560 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 998 zł w 2024 roku
• 33 229 zł w 2023 roku
• 41 804 zł w 2022 roku
Organizacja Property Invest Poland wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okam Capital
posiada 565 udziałów,
które stanowią 56.5% firmy.
Veronica Poland Limited Partenship
posiada 435 udziałów,
które stanowią 43.5% firmy.
Największym udziałowcem od 22.12.2014 jest
Okam Capital
kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2014 do 22.12.2014
był Okam Capital
kontrolując 100% udziałów.