SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ PROKURENT.
Organizacja Eurowinpol osiągnęła 89 357 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 662 681 zł. Pozostałe przychody to 694 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 189 744 zł.
Zysk netto wyniósł 472 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 885 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 357 157 zł w 2024 roku.
• 119 757 784 zł w 2023 roku.
• 127 691 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 472 937 zł w 2024 roku.
• 4 621 783 zł w 2023 roku.
• 27 482 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurowinpol wynosi 519 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 519 086 zł w
2024 roku.
• 5 620 720 zł w
2023 roku.
• 28 172 693 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurowinpol wynosi 67 838 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 729 367 zł a 223 392 894 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 101 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 838 570 zł w 2024 roku.
• 104 346 337 zł w 2023 roku.
• 215 827 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurowinpol wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowinpol wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurowinpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurowinpol wynosi 1,85 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 3,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
252 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,85 mln zł w 2024 roku.
• 2,42 mln zł w 2023 roku.
• 5,65 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 843 tys. zł w 2023 roku.
• 3,83 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,55 mln zł w 2024 roku.
• 4,75 mln zł w 2023 roku.
• 9,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 863
zł.
Koszty operacyjne Eurowinpol wyniosły 88 143 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 863 zł w 2024 roku
• 33 282 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurowinpol wyniosła 57 395 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 395 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 395 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 500 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 895 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 070 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 395 654 zł w 2024 roku.
• 21 693 886 zł w 2023 roku.
• 61 874 750 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurowinpol wyniosły 48 895 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 395 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 852 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 895 140 zł w 2024 roku
• 13 666 309 zł w 2023 roku
• 34 181 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurowinpol wykazała przychody na poziomie 89 357 157 zł.
Organizacja zarobiła 583 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 472 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 827 zł w 2024 roku
• 1 098 065 zł w 2023 roku
• 789 161 zł w 2022 roku
Organizacja Eurowinpol wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Khoroshyi Yaroslav
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest
Khoroshyi Yaroslav
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2015 do 06.09.2018
był Reguretskyi Vitalii
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2013 do 28.04.2015:
• Khoroshyi Yaroslav (25% udziałów)
• Reguretskyi Vitalii (25% udziałów)
• Khoroshyi Oleksandr (25% udziałów)
• Khoroshyi Bogdan (25% udziałów)