Organizacja Capital Invest Park osiągnęła 1 224 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 224 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 193 005 zł.
Zysk netto wyniósł 31 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 224 397 zł w 2024 roku.
• 1 134 248 zł w 2023 roku.
• 1 138 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 391 zł w 2024 roku.
• -119 243 zł w 2023 roku.
• 9565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Capital Invest Park wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Capital Invest Park wynosi 275 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 702 zł w
2024 roku.
• -116 356 zł w
2023 roku.
• 18 138 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 274 645 zł w
2024 roku.
• 149 514 zł w
2023 roku.
• 257 336 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capital Invest Park wynosi 4 051 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 914 zł a 16 586 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 051 765 zł w 2024 roku.
• 3 842 557 zł w 2023 roku.
• 3 973 835 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capital Invest Park wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Capital Invest Park charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7251
zł.
Koszty operacyjne Capital Invest Park wyniosły 1 182 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7251 zł w 2024 roku
• 12 358 zł w 2023 roku
• 50 073 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capital Invest Park wyniosła 6 090 533 zł.
a
ktywa trwałe to 4 859 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 230 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 090 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 146 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 943 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 090 533 zł w 2024 roku.
• 6 847 850 zł w 2023 roku.
• 6 971 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capital Invest Park wyniosły 1 943 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 090 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 943 953 zł w 2024 roku
• 2 732 661 zł w 2023 roku
• 2 735 558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capital Invest Park wykazała przychody na poziomie 1 224 397 zł.
Organizacja zarobiła 40 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9064 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3320 zł w 2022 roku
Organizacja Capital Invest Park wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Potocki Paweł
posiada 146 udziałów,
które stanowią 91.3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2023 jest
Potocki Paweł
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2022 do 30.03.2023
był Potocki Paweł
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.01.2018 do 12.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Hektirel Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.