Organizacja Ippon Redykajny osiągnęła 1 120 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 102 903 zł. Pozostałe przychody to 17 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 714 577 zł.
Zysk netto wyniósł 388 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 120 203 zł w 2024 roku.
• 1 194 427 zł w 2023 roku.
• 1 029 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 326 zł w 2024 roku.
• 403 401 zł w 2023 roku.
• 278 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ippon Redykajny wynosi 565 tys. zł.
EBITDA Ippon Redykajny wynosi 743 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 917 zł w
2024 roku.
• 646 506 zł w
2023 roku.
• 478 683 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 722 zł w
2024 roku.
• 821 395 zł w
2023 roku.
• 653 571 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ippon Redykajny wynosi 5 839 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 680 304 zł a 18 878 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 839 914 zł w 2024 roku.
• 5 658 452 zł w 2023 roku.
• 4 746 782 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ippon Redykajny wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ippon Redykajny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1530
zł.
Koszty operacyjne Ippon Redykajny wyniosły 537 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1530 zł w 2024 roku
• 1530 zł w 2023 roku
• 56 672 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ippon Redykajny wyniosła 6 971 467 zł.
a
ktywa trwałe to 6 099 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 872 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 971 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 719 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 251 722 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 971 467 zł w 2024 roku.
• 6 958 251 zł w 2023 roku.
• 6 890 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ippon Redykajny wyniosły 2 251 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 971 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -341 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 251 722 zł w 2024 roku
• 2 626 832 zł w 2023 roku
• 2 962 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ippon Redykajny wykazała przychody na poziomie 1 120 203 zł.
Organizacja zarobiła 426 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 409 zł w 2024 roku
• 43 907 zł w 2023 roku
• 37 120 zł w 2022 roku
Organizacja Ippon Redykajny wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Alfa 1 Cee Investments S.a., Sicav Sif
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2014 jest
Alfa 1 Cee Investments S.a., Sicav Sif
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2014 do 17.03.2014
był Potocki Paweł
kontrolując 80% udziałów.