Organizacja Matimex Polska osiągnęła 1 056 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 042 012 zł. Pozostałe przychody to 14 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 090 797 zł.
Strata netto wyniosła 48 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 056 397 zł w 2024 roku.
• 1 015 873 zł w 2023 roku.
• 953 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 785 zł w 2024 roku.
• 83 331 zł w 2023 roku.
• -93 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matimex Polska wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Matimex Polska wynosi 175 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9880 zł w
2024 roku.
• 98 169 zł w
2023 roku.
• -5531 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 175 082 zł w
2024 roku.
• 283 131 zł w
2023 roku.
• 179 432 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matimex Polska wynosi 4 062 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 909 062 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 062 214 zł w 2024 roku.
• 4 405 112 zł w 2023 roku.
• 3 967 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matimex Polska wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matimex Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 221
zł.
Koszty operacyjne Matimex Polska wyniosły 1 051 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 221 zł w 2024 roku
• 68 572 zł w 2023 roku
• 69 390 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matimex Polska wyniosła 5 490 627 zł.
a
ktywa trwałe to 5 203 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 490 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 477 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 362 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -389 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 490 627 zł w 2024 roku.
• 5 358 807 zł w 2023 roku.
• 5 620 933 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matimex Polska wyniosły 1 013 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 490 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -266 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 362 zł w 2024 roku
• 832 756 zł w 2023 roku
• 1 178 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matimex Polska wykazała przychody na poziomie 1 056 397 zł.
Organizacja Matimex Polska wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szczepanski Privatstiftung
posiada 8150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kus Privatstiftung
posiada 8150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kus Privatstiftung (50% udziałów)
• Szczepanski Privatstiftung (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2005 do 08.08.2005:
• Kus Privatstiftung (50% udziałów)
• Szczepanski Privatstiftung (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2004 do 23.05.2005:
• Fundacja Prywatna Kus (26% udziałów)
• Fundacja Prywatna Szczepanski W Likwidacji (26% udziałów)