Organizacja Centrum Biurowe W5 osiągnęła 1 400 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 399 806 zł. Pozostałe przychody to 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 002 633 zł.
Zysk netto wyniósł 397 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 400 437 zł w 2024 roku.
• 1 183 447 zł w 2023 roku.
• 1 189 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 172 zł w 2024 roku.
• 120 772 zł w 2023 roku.
• 174 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Biurowe W5 wynosi 613 tys. zł.
EBITDA Centrum Biurowe W5 wynosi 708 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 612 889 zł w
2024 roku.
• 360 541 zł w
2023 roku.
• 441 331 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 355 zł w
2024 roku.
• 611 489 zł w
2023 roku.
• 672 904 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Biurowe W5 wynosi 4 362 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 839 766 zł a 9 812 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 362 079 zł w 2024 roku.
• 2 813 939 zł w 2023 roku.
• 2 940 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Biurowe W5 wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Biurowe W5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 960
zł.
Koszty operacyjne Centrum Biurowe W5 wyniosły 786 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 960 zł w 2024 roku
• 14 400 zł w 2023 roku
• 12 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Biurowe W5 wyniosła 7 628 891 zł.
a
ktywa trwałe to 7 499 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 628 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 453 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 175 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 628 891 zł w 2024 roku.
• 7 599 795 zł w 2023 roku.
• 7 910 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Biurowe W5 wyniosły 5 175 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 628 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 175 870 zł w 2024 roku
• 5 543 946 zł w 2023 roku
• 5 975 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Biurowe W5 wykazała przychody na poziomie 1 400 437 zł.
Organizacja zarobiła 451 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 719 zł w 2024 roku
• 27 359 zł w 2023 roku
• 32 462 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Biurowe W5 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Qwerty Concept
posiada 10099 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2013 jest
Qwerty Concept
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2013 do 14.10.2013
był Wilczek Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.03.2013 do 05.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Wilczek Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.