Organizacja Karton osiągnęła 18 661 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 634 791 zł. Pozostałe przychody to 26 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 902 937 zł.
Strata netto wyniosła 268 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 476 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 661 585 zł w 2024 roku.
• 20 887 126 zł w 2023 roku.
• 22 296 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -180 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -268 146 zł w 2024 roku.
• 120 671 zł w 2023 roku.
• 1 232 202 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karton wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Karton wynosi 3,76 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -752 zł w
2024 roku.
• 1 028 457 zł w
2023 roku.
• 1 049 268 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
356 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 763 437 zł w
2024 roku.
• 4 850 817 zł w
2023 roku.
• 4 544 693 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karton wynosi 17 926 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 653 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 926 739 zł w 2024 roku.
• 20 094 226 zł w 2023 roku.
• 25 464 114 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karton wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karton charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Karton wyniosły 18 635 543
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karton wyniosła 13 748 444 zł.
a
ktywa trwałe to 9 195 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 553 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 748 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 314 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 434 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 748 444 zł w 2024 roku.
• 18 303 014 zł w 2023 roku.
• 23 029 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karton wyniosły 6 434 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 748 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -330 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 434 201 zł w 2024 roku
• 10 720 626 zł w 2023 roku
• 15 468 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karton wykazała przychody na poziomie 18 661 585 zł.
Organizacja zarobiła -266 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -268 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1384 zł w 2024 roku
• 2453 zł w 2023 roku
• 22 800 zł w 2022 roku
Organizacja Karton wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Syperek Janusz
posiada 29 udziałów,
które stanowią 29.0% firmy.
Śmigiel Alla
posiada 22 udziałów,
które stanowią 22.0% firmy.