SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Długoterminowe i krótkoterminowe planowanie finansowe
Investment Partners, funkcjonujący pod marką inPartners, to organizacja specjalizująca się w kreowaniu zawodu planera finansowego w Polsce. Ich nadrzędnym celem jest budowanie świadomości finansowej wśród klientów, umożliwiając im bogacenie się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa finansowego. InPartners stawia na etykę, partnerstwo i rozwój, co stanowi fundament ich działalności. Kluczowym aspektem ich pracy jest koncept partnerstwa, gdzie każda osoba współpracująca z firmą jest traktowana jako potencjalny partner. Firma angażuje się w wsparcie finansowe, edukowanie klientów oraz dostarczanie kompleksowych rozwiązań finansowych. Swoją misję realizują poprzez tworzenie etycznych i przedsiębiorczych osobowości, które są w stanie myśleć strategicznie i podejmować świadome decyzje finansowe.InPartners oferuje szeroki zakres usług, w tym zarządzanie finansami osobistymi, zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe planowanie finansowe, oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego klientom. Praca planera finansowego inPartners przypomina współpracę z trenerem personalnym lub lekarzem, gdzie regularność i konsekwencja są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.Firma ceni wartości takie jak etyka, partnerstwo, rozwój i czas, które kierują ich działaniami. Klienci inPartners podkreślają, że współpraca z firmą przynosi nie tylko wsparcie finansowe, ale również poszerza ich wiedzę i świadomość finansową. Poprzez projekt Finansowozalezni, inPartners promuje edukację w zakresie finansów osobistych oraz pomoc w ocenie i kształtowaniu bezpiecznej przyszłości finansowej.InPartners jest dumne z jakości świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów, którzy dzięki współpracy z plannerami finansowymi firmy osiągają stabilność i bezpieczeństwo finansowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investment Partners osiągnęła 10 003 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 915 980 zł. Pozostałe przychody to 87 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 976 406 zł.
Strata netto wyniosła 60 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 043 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 003 690 zł w 2024 roku.
• 7 686 890 zł w 2023 roku.
• 5 423 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 426 zł w 2024 roku.
• 778 700 zł w 2023 roku.
• -119 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investment Partners wynosi 240 tys. zł.
EBITDA Investment Partners wynosi 256 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 239 580 zł w
2024 roku.
• 750 734 zł w
2023 roku.
• -119 599 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 838 zł w
2024 roku.
• 779 642 zł w
2023 roku.
• -91 133 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investment Partners wynosi 6 704 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 009 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 704 107 zł w 2024 roku.
• 8 380 629 zł w 2023 roku.
• 3 615 446 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investment Partners wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investment Partners wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Investment Partners charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Investment Partners wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 397 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 397 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 397 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 223 514
zł.
Koszty operacyjne Investment Partners wyniosły 9 676 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
229 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 223 514 zł w 2024 roku
• 1 518 650 zł w 2023 roku
• 1 022 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investment Partners wyniosła 4 188 609 zł.
a
ktywa trwałe to 2 144 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 044 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 188 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 141 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 188 609 zł w 2024 roku.
• 2 391 832 zł w 2023 roku.
• 1 626 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -130%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investment Partners wyniosły 4 141 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 188 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 141 969 zł w 2024 roku
• 2 203 514 zł w 2023 roku
• 2 216 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investment Partners wykazała przychody na poziomie 10 003 690 zł.
Organizacja zarobiła -56 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4176 zł w 2024 roku
• 32 115 zł w 2023 roku
• 69 886 zł w 2022 roku