Organizacja Bssp osiągnęła 2 631 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 480 584 zł. Pozostałe przychody to 151 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 484 187 zł.
Strata netto wyniosła 3602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 631 834 zł w 2024 roku.
• 3 222 210 zł w 2023 roku.
• 6 996 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3602 zł w 2024 roku.
• 26 894 zł w 2023 roku.
• 1 241 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bssp wynosi -153 tys. zł.
EBITDA Bssp wynosi -138 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -153 290 zł w
2024 roku.
• -84 288 zł w
2023 roku.
• 1 343 740 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
35 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -138 133 zł w
2024 roku.
• -81 762 zł w
2023 roku.
• 1 355 479 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bssp wynosi 4 917 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 869 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 917 562 zł w 2024 roku.
• 5 421 422 zł w 2023 roku.
• 12 924 933 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bssp wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bssp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 264
zł.
Koszty operacyjne Bssp wyniosły 2 633 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 264 zł w 2024 roku
• 138 768 zł w 2023 roku
• 131 034 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bssp wyniosła 4 361 842 zł.
a
ktywa trwałe to 20 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 341 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 361 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 217 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 361 842 zł w 2024 roku.
• 5 180 574 zł w 2023 roku.
• 5 220 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bssp wyniosły 144 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 361 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 501 zł w 2024 roku
• 959 631 zł w 2023 roku
• 826 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bssp wykazała przychody na poziomie 2 631 834 zł.
Organizacja zarobiła -2149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -68% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1453 zł w 2024 roku
• 5032 zł w 2023 roku
• 127 475 zł w 2022 roku
Organizacja Bssp wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyło Jacek
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 25.07.2014 jest
Dyło Jacek
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2013 do 25.07.2014
był Dyło Jacek
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 24.02.2012 do 10.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Dyło Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.