Organizacja Partner4medicine osiągnęła 85 393 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 392 756 zł. Pozostałe przychody to 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 764 764 zł.
Zysk netto wyniósł 2 627 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 771 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 393 334 zł w 2024 roku.
• 52 451 274 zł w 2023 roku.
• 25 904 438 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 265 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 627 992 zł w 2024 roku.
• 1 323 535 zł w 2023 roku.
• 317 931 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner4medicine wynosi 4,47 mln zł.
EBITDA Partner4medicine wynosi 4,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
481 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 468 950 zł w
2024 roku.
• 2 509 762 zł w
2023 roku.
• 794 696 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
498 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 880 959 zł w
2024 roku.
• 2 838 924 zł w
2023 roku.
• 1 158 223 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner4medicine wynosi 72 230 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 790 004 zł a 213 483 335 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 754 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 230 863 zł w 2024 roku.
• 43 123 039 zł w 2023 roku.
• 20 410 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partner4medicine wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner4medicine wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partner4medicine charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Partner4medicine wynosi 1,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 526 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 526 tys. zł a 3,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
172 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,69 mln zł w 2024 roku.
• 988 tys. zł w 2023 roku.
• 467 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 526 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,42 mln zł w 2024 roku.
• 2,1 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 230
zł.
Koszty operacyjne Partner4medicine wyniosły 80 923 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 230 zł w 2024 roku
• 242 887 zł w 2023 roku
• 218 668 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner4medicine wyniosła 50 602 838 zł.
a
ktywa trwałe to 1 523 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 079 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 602 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 386 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 216 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 716 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 602 838 zł w 2024 roku.
• 26 979 821 zł w 2023 roku.
• 8 677 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner4medicine wyniosły 44 216 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 602 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 035 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 216 166 zł w 2024 roku
• 23 164 641 zł w 2023 roku
• 6 185 708 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner4medicine wykazała przychody na poziomie 85 393 334 zł.
Organizacja zarobiła 3 626 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 998 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 627 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 998 657 zł w 2024 roku
• 750 039 zł w 2023 roku
• 120 458 zł w 2022 roku
Organizacja Partner4medicine wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.