Organizacja Mirpol osiągnęła 29 531 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 502 416 zł. Pozostałe przychody to 29 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 296 265 zł.
Zysk netto wyniósł 206 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 335 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 531 694 zł w 2024 roku.
• 24 672 581 zł w 2023 roku.
• 27 081 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 206 150 zł w 2024 roku.
• 59 716 zł w 2023 roku.
• 236 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mirpol wynosi 272 tys. zł.
EBITDA Mirpol wynosi 272 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 272 271 zł w
2024 roku.
• 82 423 zł w
2023 roku.
• 254 026 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 271 zł w
2024 roku.
• 144 044 zł w
2023 roku.
• 265 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mirpol wynosi 22 251 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 739 192 zł a 73 829 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 792 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 251 590 zł w 2024 roku.
• 18 271 830 zł w 2023 roku.
• 20 538 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mirpol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mirpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 734 818
zł.
Koszty operacyjne Mirpol wyniosły 29 230 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 734 818 zł w 2024 roku
• 715 881 zł w 2023 roku
• 794 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mirpol wyniosła 3 928 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 928 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 928 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 318 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 609 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 928 338 zł w 2024 roku.
• 3 290 529 zł w 2023 roku.
• 2 655 967 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mirpol wyniosły 1 609 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 928 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 609 415 zł w 2024 roku
• 1 177 757 zł w 2023 roku
• 602 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mirpol wykazała przychody na poziomie 29 531 694 zł.
Organizacja zarobiła 254 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 356 zł w 2024 roku
• 20 421 zł w 2023 roku
• 55 398 zł w 2022 roku
Organizacja Mirpol wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łopucka Iwona
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.