SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY.
Organizacja Express Holding osiągnęła 29 489 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 449 806 zł. Pozostałe przychody to 39 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 705 541 zł.
Zysk netto wyniósł 1 744 264 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 914 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 489 636 zł w 2024 roku.
• 21 183 088 zł w 2023 roku.
• 23 305 729 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 744 264 zł w 2024 roku.
• 564 563 zł w 2023 roku.
• 1 595 511 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Express Holding wynosi 2,58 mln zł.
EBITDA Express Holding wynosi 2,79 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Express Holding wynosi 31 523 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 886 498 zł a 73 724 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 253 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 523 313 zł w 2024 roku.
• 19 958 609 zł w 2023 roku.
• 25 074 074 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Express Holding wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Express Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 411
zł.
Koszty operacyjne Express Holding wyniosły 26 866 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 411 zł w 2024 roku
• 422 021 zł w 2023 roku
• 300 997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Express Holding wyniosła 12 730 275 zł.
a
ktywa trwałe to 2 148 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 581 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 730 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 515 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 214 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 121 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 730 275 zł w 2024 roku.
• 12 702 880 zł w 2023 roku.
• 8 608 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Express Holding wyniosły 6 214 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 730 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 035 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 214 945 zł w 2024 roku
• 7 931 814 zł w 2023 roku
• 4 402 187 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Express Holding wykazała przychody na poziomie 29 489 636 zł.
Organizacja zarobiła 2 180 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 435 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 744 264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 435 930 zł w 2024 roku
• 141 743 zł w 2023 roku
• 360 925 zł w 2022 roku
Organizacja Express Holding wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rząsa Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2024 jest
Rząsa Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2020 do 18.11.2024
był Rząsa Piotr
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 30.04.2019 do 26.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Rząsa Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.