Organizacja Invest BUD osiągnęła 17 839 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 820 668 zł. Pozostałe przychody to 18 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 966 993 zł.
Zysk netto wyniósł 853 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 750 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 839 342 zł w 2024 roku.
• 5 445 917 zł w 2023 roku.
• 626 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 853 675 zł w 2024 roku.
• 682 547 zł w 2023 roku.
• -640 654 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest BUD wynosi 1,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 027 452 zł w
2024 roku.
• 697 257 zł w
2023 roku.
• -566 878 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest BUD wynosi 23 611 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 303 453 zł a 44 598 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 496 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 611 049 zł w 2024 roku.
• 14 023 998 zł w 2023 roku.
• 7 568 880 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest BUD wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 1,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest BUD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invest BUD wyniosły 16 793 216
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-96 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest BUD wyniosła 14 132 165 zł.
a
ktywa trwałe to 7 103 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 028 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 132 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 071 271 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 060 894 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 321 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 132 165 zł w 2024 roku.
• 27 660 818 zł w 2023 roku.
• 21 080 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest BUD wyniosły 3 060 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 132 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 336 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 060 894 zł w 2024 roku
• 17 443 222 zł w 2023 roku
• 11 545 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest BUD wykazała przychody na poziomie 17 839 342 zł.
Organizacja zarobiła 1 004 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 853 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 499 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Invest BUD wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wiśniewski Karol
posiada 15454 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2011 jest
Wiśniewski Karol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2011 do 21.11.2011
był Wiśniewski Karol
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 14.05.2011 do 14.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.