Organizacja Kinghoff osiągnęła 1 535 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 115 893 zł. Pozostałe przychody to 419 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 476 zł.
Zysk netto wyniósł 938 416 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 038 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 535 537 zł w 2024 roku.
• 6 047 417 zł w 2023 roku.
• 636 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -413 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 416 zł w 2024 roku.
• 5 824 495 zł w 2023 roku.
• -1 229 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinghoff wynosi 939 tys. zł.
EBITDA Kinghoff wynosi 941 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 938 537 zł w
2024 roku.
• 4 182 264 zł w
2023 roku.
• 252 929 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 941 088 zł w
2024 roku.
• 4 183 594 zł w
2023 roku.
• 287 082 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinghoff wynosi 7 187 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 303 306 zł a 13 137 827 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 386 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 187 868 zł w 2024 roku.
• 29 036 290 zł w 2023 roku.
• 424 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinghoff wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kinghoff charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 903
zł.
Koszty operacyjne Kinghoff wyniosły 177 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 903 zł w 2024 roku
• 12 948 zł w 2023 roku
• 34 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinghoff wyniosła 11 007 547 zł.
a
ktywa trwałe to 5 508 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 498 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 007 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 214 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 793 532 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 592 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 007 547 zł w 2024 roku.
• 13 421 948 zł w 2023 roku.
• 16 669 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinghoff wyniosły 7 793 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 007 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 540 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 793 532 zł w 2024 roku
• 11 146 350 zł w 2023 roku
• 20 218 671 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinghoff wykazała przychody na poziomie 1 535 537 zł.
Organizacja zarobiła 1 018 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 870 zł w 2024 roku
• 68 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku