LFL Inwestycje Sp. z o.o. to firma zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, szczególnie w Kielcach. Koncentruje się na sprzedaży działek, oferując pomoc dla osób chcących sprzedać swoją własność. Firma wyróżnia się nie tylko lokalnym zasięgiem działalności, ale także indywidualnym podejściem do klienta oraz zrozumieniem lokalnego rynku nieruchomości. Historia LFL Inwestycje Sp. z o.o. sięga momentu jej powstania, kiedy to założono ją z myślą o wsparciu lokalnych inwestorów i właścicieli nieruchomości w skutecznej sprzedaży ich działek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LFL Inwestycje osiągnęła 5 985 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 895 751 zł. Pozostałe przychody to 89 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 915 221 zł.
Strata netto wyniosła 19 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 839 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 985 000 zł w 2024 roku.
• 6 573 867 zł w 2023 roku.
• 10 831 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 471 zł w 2024 roku.
• -128 706 zł w 2023 roku.
• 268 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LFL Inwestycje wynosi 487 tys. zł.
EBITDA LFL Inwestycje wynosi 947 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 486 641 zł w
2024 roku.
• 320 040 zł w
2023 roku.
• 761 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 947 167 zł w
2024 roku.
• 791 378 zł w
2023 roku.
• 1 183 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LFL Inwestycje wynosi 4 497 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 962 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 596 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 497 960 zł w 2024 roku.
• 4 905 140 zł w 2023 roku.
• 8 913 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LFL Inwestycje wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LFL Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 242
zł.
Koszty operacyjne LFL Inwestycje wyniosły 5 409 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 242 zł w 2024 roku
• 133 247 zł w 2023 roku
• 106 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LFL Inwestycje wyniosła 12 181 034 zł.
a
ktywa trwałe to 5 936 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 244 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 181 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 503 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 168 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 181 034 zł w 2024 roku.
• 9 005 121 zł w 2023 roku.
• 9 132 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LFL Inwestycje wyniosły 11 503 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 181 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 096 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 503 755 zł w 2024 roku
• 8 308 371 zł w 2023 roku
• 8 311 179 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LFL Inwestycje wykazała przychody na poziomie 5 985 000 zł.
Organizacja zarobiła -12 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7452 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7452 zł w 2024 roku
• 4133 zł w 2023 roku
• 71 481 zł w 2022 roku
Organizacja LFL Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Głasek Sławomir
posiada 178 udziałów,
które stanowią 89.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2017 jest
Głasek Sławomir
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2016 do 30.10.2017
był Głasek Sławomir
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2014 do 16.05.2016:
• Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane Samer (50% udziałów)
• Gvd Kopcińskiego (50% udziałów)