Produkcja akumulatorów BPOWER zgodnych z normami jakości
Sprzedaż i serwis baterii przemysłowych, startowych, DEEP-CYCLE i do kamperów
Inteligentne ładowarki i urządzenia rozruchowe
Ogólnopolska sieć dystrybucji i wsparcie handlowe
Baterie Przemysłowe to firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w dystrybucji i serwisowaniu baterii oraz akumulatorów na terenie całej Polski. Marka działa nieprzerwanie od 1998 roku, będąc oficjalnym dystrybutorem japońskiego koncernu akumulatorów GS YUASA. Na przestrzeni lat firma rozwinęła trzy główne jednostki biznesowe: przemysłową, motoryzacyjną i motocyklową, co pozwala jej obsługiwać kluczowe segmenty rynku. Od 2012 roku firma wprowadziła własną markę BPOWER, która zdobyła uznanie dzięki spełnianiu najważniejszych norm jakościowych. Produkty Baterii Przemysłowych obejmują szeroką gamę rozwiązań: od akumulatorów startowych po specjalistyczne baterie do kamperów, akumulatory DEEP-CYCLE, oraz ładowarki i urządzenia rozruchowe. Firma jest również znana ze swoich inteligentnych ładowarek, które zapewniają maksymalną bezpieczeństwo i efektywność ładowania.Baterie Przemysłowe zdobyły renomę dzięki niezawodności i wysokiej jakości swoich produktów, które cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. Sieć dystrybucji obejmuje całą Polskę, a dzięki zaangażowaniu przedstawicieli handlowych, firma oferuje wsparcie na każdym etapie współpracy. Długotrwałe doświadczenie z ponad dwudziestu lat czyni Baterie Przemysłowe liderem w dziedzinie rozwiązań zasilania, zapewniając swoim klientom nie tylko sprzęt najwyższej jakości, ale także kompleksowe usługi serwisowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baterie Przemysłowe osiągnęła 48 165 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 117 967 zł. Pozostałe przychody to 47 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 134 614 zł.
Zysk netto wyniósł 3 983 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 569 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 165 805 zł w 2024 roku.
• 45 571 511 zł w 2023 roku.
• 43 138 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 460 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 983 353 zł w 2024 roku.
• 4 450 633 zł w 2023 roku.
• 3 741 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baterie Przemysłowe wynosi 4,03 mln zł.
EBITDA Baterie Przemysłowe wynosi 4,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
443 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 026 081 zł w
2024 roku.
• 4 220 032 zł w
2023 roku.
• 4 573 194 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
461 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 184 727 zł w
2024 roku.
• 4 347 443 zł w
2023 roku.
• 4 647 225 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baterie Przemysłowe wynosi 61 342 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 298 885 zł a 120 414 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 436 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 342 836 zł w 2024 roku.
• 60 594 907 zł w 2023 roku.
• 53 011 641 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baterie Przemysłowe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baterie Przemysłowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 637 610
zł.
Koszty operacyjne Baterie Przemysłowe wyniosły 44 091 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
357 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 637 610 zł w 2024 roku
• 2 741 138 zł w 2023 roku
• 2 531 852 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baterie Przemysłowe wyniosła 27 098 789 zł.
a
ktywa trwałe to 397 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 700 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 098 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 731 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 366 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 927 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 098 789 zł w 2024 roku.
• 25 159 823 zł w 2023 roku.
• 20 041 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baterie Przemysłowe wyniosły 9 366 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 098 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 861 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 366 942 zł w 2024 roku
• 8 611 330 zł w 2023 roku
• 7 658 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baterie Przemysłowe wykazała przychody na poziomie 48 165 805 zł.
Organizacja zarobiła 4 055 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 983 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 023 zł w 2024 roku
• 57 428 zł w 2023 roku
• 800 582 zł w 2022 roku
Organizacja Baterie Przemysłowe wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fiebig Adam
posiada 990 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2015 jest
Fiebig Adam
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2008 do 17.06.2015
był Fiebig Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.09.2002 do 14.02.2008 najwięcej udziałów posiadał Kujaschewski Marian. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.