Organizacja Partner Opony Polska osiągnęła 45 817 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 786 025 zł. Pozostałe przychody to 31 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 468 338 zł.
Zysk netto wyniósł 317 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 995 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 817 505 zł w 2024 roku.
• 44 679 169 zł w 2023 roku.
• 43 871 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 687 zł w 2024 roku.
• 400 117 zł w 2023 roku.
• 362 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner Opony Polska wynosi 398 tys. zł.
EBITDA Partner Opony Polska wynosi 519 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 397 938 zł w
2024 roku.
• 333 981 zł w
2023 roku.
• 487 212 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 519 021 zł w
2024 roku.
• 659 361 zł w
2023 roku.
• 805 699 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner Opony Polska wynosi 35 752 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 176 873 zł a 114 543 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 558 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 752 198 zł w 2024 roku.
• 35 159 761 zł w 2023 roku.
• 34 217 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner Opony Polska wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partner Opony Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 082 623
zł.
Koszty operacyjne Partner Opony Polska wyniosły 45 388 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 082 623 zł w 2024 roku
• 1 053 371 zł w 2023 roku
• 948 085 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner Opony Polska wyniosła 13 701 885 zł.
a
ktywa trwałe to 3 081 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 620 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 701 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 248 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 453 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 701 885 zł w 2024 roku.
• 15 225 475 zł w 2023 roku.
• 14 196 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner Opony Polska wyniosły 8 453 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 701 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 453 290 zł w 2024 roku
• 10 194 568 zł w 2023 roku
• 9 503 545 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner Opony Polska wykazała przychody na poziomie 45 817 505 zł.
Organizacja zarobiła 420 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 167 zł w 2024 roku
• 91 620 zł w 2023 roku
• 167 285 zł w 2022 roku
Organizacja Partner Opony Polska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki