Projektowanie i realizacja obiektów w technologii BIM
Wdrażanie ekologicznych rozwiązań budowlanych
Ponad 300 zrealizowanych projektów w Polsce
WPIP to firma specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych, posiadająca ponad 25-letnie doświadczenie na rynku. Działa na polskim rynku, koncentrując się głównie na budowie hal magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych oraz obiektów biurowych i handlowych. WPIP wdraża nowoczesne metody projektowania w technologii BIM, co pozwala na efektywne zarządzanie procesem budowlanym i minimalizację konfliktów. Jako generalny wykonawca, firma oferuje kompleksową obsługę swoich klientów, начиная od doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego terenu inwestycyjnego, przez projektowanie, aż po realizację budowy. WPIP ma na swoim koncie ponad 300 zrealizowanych obiektów, co potwierdza ich fachowość i wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na wdrażanie ekologicznych rozwiązań, takich jak fotowoltaika, co świadczy o ich zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. WPIP zdobyła liczne nagrody, w tym tytuł Budowlanej Firmy Roku 2022, potwierdzający ich wysoką jakość świadczonych usług oraz rzetelność i profesjonalizm. Zespół WPIP jest gotowy, aby odpowiedzieć na potrzeby inwestorów, dostarczając im rzeczywiste rozwiązania, które łączą innowacyjność z efektywnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wpip osiągnęła 512 016 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 509 368 027 zł. Pozostałe przychody to 2 648 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 517 321 751 zł.
Strata netto wyniosła 7 953 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 008 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 512 016 734 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 976 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 953 724 zł w 2024 roku.
• -18 307 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wpip wynosi 17,06 mln zł.
EBITDA Wpip wynosi 19,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wpip wynosi 450 546 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 280 041 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 273 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 450 546 596 zł w 2024 roku.
• 61 270 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wpip wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 2,493% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,00% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wpip wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wpip charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wpip wynosi 11,46 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 29,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5,73 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 11,46 mln zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,12 mln zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wpip wyniosły 492 312 966
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wpip wyniosła 316 813 145 zł.
a
ktywa trwałe to 137 281 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 531 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 813 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 416 320 zł.
k
apitały mniejszości to 3 186 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 210 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 406 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 813 145 zł w 2024 roku.
• 86 613 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wpip wyniosły 171 210 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 813 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 605 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 210 336 zł w 2024 roku
• 4920 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wpip wykazała przychody na poziomie 512 016 734 zł.
Organizacja zarobiła -2 614 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 338 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 953 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -204% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 669 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 338 963 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wpip wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stasik Dariusz
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.