SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Egida holding osiągnęła 610 729 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 606 270 249 zł. Pozostałe przychody to 4 459 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 437 523 482 zł.
Zysk netto wyniósł 168 746 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 065 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 610 729 779 zł w 2024 roku.
• 633 056 182 zł w 2023 roku.
• 252 053 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 433 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 746 767 zł w 2024 roku.
• 135 852 419 zł w 2023 roku.
• 56 440 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Egida holding wynosi 203,92 mln zł.
EBITDA Egida holding wynosi 204,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 106 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 918 406 zł w
2024 roku.
• 168 161 627 zł w
2023 roku.
• 69 868 715 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 122 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 204 208 581 zł w
2024 roku.
• 168 406 723 zł w
2023 roku.
• 70 067 360 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Egida holding wynosi 1 315 459 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 319 565 zł a 2 362 454 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 454 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 315 459 820 zł w 2024 roku.
• 1 113 906 619 zł w 2023 roku.
• 463 241 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Egida holding wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 974 319
zł.
Koszty operacyjne Egida holding wyniosły 402 351 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
528 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 974 319 zł w 2024 roku
• 2 783 564 zł w 2023 roku
• 2 291 262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Egida holding wyniosła 329 000 934 zł.
a
ktywa trwałe to 8 305 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 695 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 000 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 092 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 908 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 017 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 000 934 zł w 2024 roku.
• 240 223 872 zł w 2023 roku.
• 121 453 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Egida holding wyniosły 17 908 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 000 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 998 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 908 181 zł w 2024 roku
• 42 277 887 zł w 2023 roku
• 28 859 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Egida holding wykazała przychody na poziomie 610 729 779 zł.
Organizacja zarobiła 208 207 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 460 304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 746 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 239 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 460 304 zł w 2024 roku
• 32 235 525 zł w 2023 roku
• 13 485 654 zł w 2022 roku
Organizacja Egida holding wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki