SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja PR Park osiągnęła 7 944 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 992 644 zł. Pozostałe przychody to 951 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 443 750 zł.
Strata netto wyniosła 451 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 648 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 944 316 zł w 2024 roku.
• 4 821 216 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -150 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -451 105 zł w 2024 roku.
• 366 857 zł w 2023 roku.
• -210 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PR Park wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA PR Park wynosi 4,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PR Park wynosi 5 296 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 860 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 765 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 296 211 zł w 2024 roku.
• 4 802 720 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PR Park wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PR Park charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 426
zł.
Koszty operacyjne PR Park wyniosły 4 181 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 142 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 426 zł w 2024 roku
• 101 719 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PR Park wyniosła 61 766 164 zł.
a
ktywa trwałe to 60 539 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 226 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 766 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -289 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 055 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 588 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 766 164 zł w 2024 roku.
• 62 978 255 zł w 2023 roku.
• 48 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 156%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PR Park wyniosły 62 055 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 766 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 685 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 055 738 zł w 2024 roku
• 62 816 725 zł w 2023 roku
• 253 992 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 522% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PR Park wykazała przychody na poziomie 7 944 316 zł.
Organizacja zarobiła -361 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -451 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 104 zł w 2024 roku
• 63 524 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku