SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja M&r nieruchomości osiągnęła 3 135 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 127 801 zł. Pozostałe przychody to 7767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 989 776 zł.
Zysk netto wyniósł 1 138 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 801 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 135 569 zł w 2024 roku.
• 3 150 782 zł w 2023 roku.
• 2 358 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 340 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 138 025 zł w 2024 roku.
• 1 137 589 zł w 2023 roku.
• 610 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&r nieruchomości wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA M&r nieruchomości wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
340 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 147 446 zł w
2024 roku.
• 1 151 540 zł w
2023 roku.
• 813 707 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
372 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 396 310 zł w
2024 roku.
• 1 374 535 zł w
2023 roku.
• 973 487 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&r nieruchomości wynosi 10 476 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 834 245 zł a 20 449 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 579 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 476 724 zł w 2024 roku.
• 9 631 601 zł w 2023 roku.
• 6 142 410 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&r nieruchomości wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 592 938
zł.
Koszty operacyjne M&r nieruchomości wyniosły 1 980 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 592 938 zł w 2024 roku
• 504 825 zł w 2023 roku
• 328 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&r nieruchomości wyniosła 10 286 716 zł.
a
ktywa trwałe to 7 301 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 985 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 286 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 112 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 174 390 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 286 716 zł w 2024 roku.
• 9 611 741 zł w 2023 roku.
• 9 447 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&r nieruchomości wyniosły 5 174 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 286 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -599 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 174 390 zł w 2024 roku
• 5 637 440 zł w 2023 roku
• 6 610 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&r nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 135 569 zł.
Organizacja zarobiła 1 154 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 138 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 233 zł w 2024 roku
• 11 477 zł w 2023 roku
• 159 280 zł w 2022 roku
Organizacja M&r nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ryczek Maria
posiada 1113 udziałów, które stanowią 50% firmy.