Organizacja Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią osiągnęła 2 894 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 866 748 zł. Pozostałe przychody to 28 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 396 235 zł.
Zysk netto wyniósł 470 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 894 850 zł w 2024 roku.
• 2 790 090 zł w 2023 roku.
• 2 485 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 513 zł w 2024 roku.
• 550 586 zł w 2023 roku.
• 400 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wynosi 9 817 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 342 275 zł a 32 030 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 521 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 817 667 zł w 2024 roku.
• 10 128 175 zł w 2023 roku.
• 9 210 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 764
zł.
Koszty operacyjne Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wyniosły 2 368 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 764 zł w 2024 roku
• 129 799 zł w 2023 roku
• 85 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wyniosła 9 268 816 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 364 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 904 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 458 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 007 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 196 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 458 816 zł w 2024 roku.
• 8 501 325 zł w 2023 roku.
• 8 356 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wyniosły 451 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 458 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 196 zł w 2024 roku
• 413 632 zł w 2023 roku
• 419 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wykazała przychody na poziomie 2 894 850 zł.
Organizacja zarobiła 524 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 417 zł w 2024 roku
• 65 440 zł w 2023 roku
• 47 522 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Brukowa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki