SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NUMER KRS 0000143938. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB B) CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Deloitte advisory osiągnęła 687 914 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 687 019 779 zł. Pozostałe przychody to 894 904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 635 028 813 zł.
Zysk netto wyniósł 51 990 965 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 273 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 687 914 682 zł w 2024 roku.
• 707 572 896 zł w 2023 roku.
• 620 737 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7 427 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 990 965 zł w 2024 roku.
• 76 508 392 zł w 2023 roku.
• 88 643 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deloitte advisory wynosi 64,68 mln zł.
EBITDA Deloitte advisory wynosi 66,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deloitte advisory wynosi 689 297 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 724 139 zł a 1 719 786 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 471 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 689 297 788 zł w 2024 roku.
• 800 445 972 zł w 2023 roku.
• 803 950 718 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deloitte advisory wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 846 764
zł.
Koszty operacyjne Deloitte advisory wyniosły 622 335 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 835 252 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 846 764 zł w 2024 roku
• 257 340 467 zł w 2023 roku
• 226 700 427 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deloitte advisory wyniosła 311 215 450 zł.
a
ktywa trwałe to 13 062 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 219 344 387 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 78 808 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 311 215 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 298 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 916 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 459 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 311 215 450 zł w 2024 roku.
• 292 946 879 zł w 2023 roku.
• 202 610 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deloitte advisory wyniosły 280 916 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 311 215 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 130 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 916 598 zł w 2024 roku
• 262 684 027 zł w 2023 roku
• 155 210 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deloitte advisory wykazała przychody na poziomie 687 914 682 zł.
Organizacja zarobiła 64 301 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 310 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 990 965 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 758 624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 310 369 zł w 2024 roku
• 20 130 228 zł w 2023 roku
• 22 179 184 zł w 2022 roku
Organizacja Deloitte advisory wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki