Przychody operacyjne wyniosły 120 000 zł. Pozostałe przychody to 5500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 658 zł.
Zysk netto wyniósł 96 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 500 zł w 2024 roku.
• 120 000 zł w 2023 roku.
• 124 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 342 zł w 2024 roku.
• 98 025 zł w 2023 roku.
• 101 399 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oval wynosi 108 tys. zł.
EBITDA Oval wynosi 108 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oval wynosi 546 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 319 zł a 1 348 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 354 zł w 2024 roku.
• 557 003 zł w 2023 roku.
• 574 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oval wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oval charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Oval wyniosły 11 910
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oval wyniosła 220 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 173 zł w 2024 roku.
• 241 471 zł w 2023 roku.
• 144 651 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 90%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oval wyniosły 117 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 082 zł w 2024 roku
• 128 267 zł w 2023 roku
• 30 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oval wykazała przychody na poziomie 125 500 zł.
Organizacja zarobiła 111 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 903 zł w 2024 roku
• 9695 zł w 2023 roku
• 10 029 zł w 2022 roku
Organizacja Oval wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Maciąg Edward
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paliński Andrzej (33% udziałów)
• Gałecki Mieczysław (33% udziałów)
• Maciąg Edward (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2022 do 27.12.2023:
• Paliński Andrzej (33% udziałów)
• Maciąg Edward (33% udziałów)
• Gałecki Maksymilian (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2018 do 09.06.2022:
• Paliński Andrzej (33% udziałów)
• Gałecki Mieczysław (33% udziałów)
• Maciąg Edward (33% udziałów)