Organizacja Bakura osiągnęła 20 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 000 zł. Pozostałe przychody to 1249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 479 zł.
Zysk netto wyniósł 2521 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 249 zł w 2025 roku.
• 135 578 zł w 2024 roku.
• 124 238 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2521 zł w 2025 roku.
• 58 749 zł w 2024 roku.
• 17 404 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bakura wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Bakura wynosi 2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1941 zł w
2025 roku.
• 58 043 zł w
2024 roku.
• 13 802 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1941 zł w
2025 roku.
• 58 043 zł w
2024 roku.
• 13 802 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bakura wynosi 188 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 211 zł a 881 691 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 901 zł w 2025 roku.
• 488 808 zł w 2024 roku.
• 273 308 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bakura wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bakura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8000
zł.
Koszty operacyjne Bakura wyniosły 17 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8000 zł w 2025 roku
• 43 000 zł w 2024 roku
• 78 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2025 roku
•
61% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bakura wyniosła 239 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 092 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 515 zł w 2025 roku.
• 231 747 zł w 2024 roku.
• 188 635 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bakura wyniosły 19 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 092 zł w 2025 roku
• 13 846 zł w 2024 roku
• 27 482 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2025 roku
• 6% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bakura wykazała przychody na poziomie 20 249 zł.
Organizacja zarobiła 3190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 669 zł w 2025 roku
• 5871 zł w 2024 roku
• 1214 zł w 2023 roku
Organizacja Bakura wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Capitea
posiada 1100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2022 jest
Capitea
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2015 do 09.12.2022
była Capitea
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2015 do 23.12.2015 najwięcej udziałów posiadała Capitea . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.