SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD KWOTY ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Prospektbud osiągnęła 6 447 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 428 742 zł. Pozostałe przychody to 18 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 295 472 zł.
Zysk netto wyniósł 133 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 921 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 447 613 zł w 2024 roku.
• 1 226 815 zł w 2023 roku.
• 8 227 429 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 270 zł w 2024 roku.
• -169 443 zł w 2023 roku.
• 62 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prospektbud wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Prospektbud wynosi 194 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prospektbud wynosi 7 116 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 332 700 zł a 16 119 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 016 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 116 075 zł w 2024 roku.
• 3 002 511 zł w 2023 roku.
• 8 045 395 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prospektbud wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Prospektbud wyniosły 6 236 649
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 67 071 zł w 2023 roku
• 92 855 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prospektbud wyniosła 4 909 479 zł.
a
ktywa trwałe to 4500 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 904 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 909 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 046 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 863 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 909 479 zł w 2024 roku.
• 4 873 149 zł w 2023 roku.
• 4 752 473 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prospektbud wyniosły 1 863 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 909 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 863 364 zł w 2024 roku
• 1 960 304 zł w 2023 roku
• 1 670 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prospektbud wykazała przychody na poziomie 6 447 613 zł.
Organizacja zarobiła 151 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 940 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 401 zł w 2022 roku
Organizacja Prospektbud wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kobrzyńska Anna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest
Kobrzyńska Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2021 do 31.03.2023:
• Kobrzyńska Anna (50% udziałów)
• Zieliński Przemysław (50% udziałów)
W okresie od 27.10.2020 do 24.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Zieliński Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.