Organizacja Prospektbud osiągnęła 9 301 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 301 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 286 768 zł.
Zysk netto wyniósł 1 014 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 301 398 zł w 2023 roku.
• 9 107 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 014 630 zł w 2023 roku.
• 794 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prospektbud wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Prospektbud wynosi 1,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
320 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 327 162 zł w
2023 roku.
• 1 007 135 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
336 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 390 887 zł w
2023 roku.
• 1 054 567 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prospektbud wynosi 12 768 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 509 472 zł a 23 253 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 770 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 768 924 zł w 2023 roku.
• 10 998 575 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prospektbud wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 012
zł.
Koszty operacyjne Prospektbud wyniosły 7 974 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 012 zł w 2023 roku
• 549 043 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prospektbud wyniosła 6 073 361 zł.
a
ktywa trwałe to 283 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 789 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 073 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 345 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 727 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 079 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 073 361 zł w 2023 roku.
• 3 993 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prospektbud wyniosły 2 727 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 073 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 065 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 727 398 zł w 2023 roku
• 1 662 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prospektbud wykazała przychody na poziomie 9 301 398 zł.
Organizacja zarobiła 1 264 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 014 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 156 zł w 2023 roku
• 192 576 zł w 2022 roku
Organizacja Prospektbud wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki