Organizacja e-Intelligence Business osiągnęła 4 805 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 805 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 708 211 zł.
Zysk netto wyniósł 97 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 683 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 805 270 zł w 2024 roku.
• 5 254 082 zł w 2023 roku.
• 2 882 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 059 zł w 2024 roku.
• 424 685 zł w 2023 roku.
• -306 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Intelligence Business wynosi 124 tys. zł.
EBITDA e-Intelligence Business wynosi 143 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 543 zł w
2024 roku.
• 464 941 zł w
2023 roku.
• -306 800 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 913 zł w
2024 roku.
• 482 564 zł w
2023 roku.
• -306 800 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Intelligence Business wynosi 3 886 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 623 zł a 12 013 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 886 372 zł w 2024 roku.
• 5 423 289 zł w 2023 roku.
• 1 921 830 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Intelligence Business wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Intelligence Business wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Intelligence Business charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Intelligence Business wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 192 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 192 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 786
zł.
Koszty operacyjne e-Intelligence Business wyniosły 4 681 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 786 zł w 2024 roku
• 113 634 zł w 2023 roku
• 110 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Intelligence Business wyniosła 1 987 107 zł.
a
ktywa trwałe to 317 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 669 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 987 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 594 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 987 107 zł w 2024 roku.
• 1 893 841 zł w 2023 roku.
• 1 057 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Intelligence Business wyniosły 1 594 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 987 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 594 275 zł w 2024 roku
• 1 598 069 zł w 2023 roku
• 1 186 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Intelligence Business wykazała przychody na poziomie 4 805 270 zł.
Organizacja zarobiła 115 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 704 zł w 2024 roku
• 29 302 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja e-Intelligence Business wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paszek Edyta
posiada 2245 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Paszek Wojciech
posiada 2155 udziałów,
które stanowią 49.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest
Paszek Edyta
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2022 do 31.03.2023
była Paszek Edyta
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 15.12.2017 do 28.11.2022 najwięcej udziałów posiadała Paszek Edyta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.