Organizacja e-Intelligence Business osiągnęła 4 805 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 805 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 708 211 zł.
Zysk netto wyniósł 97 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 683 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 805 270 zł w 2024 roku.
• 5 254 082 zł w 2023 roku.
• 2 882 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 059 zł w 2024 roku.
• 424 685 zł w 2023 roku.
• -306 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Intelligence Business wynosi 124 tys. zł.
EBITDA e-Intelligence Business wynosi 143 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 543 zł w
2024 roku.
• 464 941 zł w
2023 roku.
• -306 800 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 913 zł w
2024 roku.
• 482 564 zł w
2023 roku.
• -306 800 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Intelligence Business wynosi 3 886 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 623 zł a 12 013 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 886 372 zł w 2024 roku.
• 5 423 289 zł w 2023 roku.
• 1 921 830 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Intelligence Business wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Intelligence Business charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 786
zł.
Koszty operacyjne e-Intelligence Business wyniosły 4 681 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 786 zł w 2024 roku
• 113 634 zł w 2023 roku
• 110 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Intelligence Business wyniosła 1 987 107 zł.
a
ktywa trwałe to 317 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 669 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 987 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 392 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 594 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 987 107 zł w 2024 roku.
• 1 893 841 zł w 2023 roku.
• 1 057 846 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Intelligence Business wyniosły 1 594 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 987 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 594 275 zł w 2024 roku
• 1 598 069 zł w 2023 roku
• 1 186 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Intelligence Business wykazała przychody na poziomie 4 805 270 zł.
Organizacja zarobiła 115 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 704 zł w 2024 roku
• 29 302 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja e-Intelligence Business wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paszek Edyta
posiada 2245 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Paszek Wojciech
posiada 2155 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest
Paszek Edyta
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2022 do 31.03.2023
była Paszek Edyta
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 15.12.2017 do 28.11.2022 najwięcej udziałów posiadała Paszek Edyta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.