SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Promo trade osiągnęła 33 276 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 180 740 zł. Pozostałe przychody to 95 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 147 658 zł.
Zysk netto wyniósł 6 033 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 851 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 276 399 zł w 2024 roku.
• 24 449 835 zł w 2023 roku.
• 16 876 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 783 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 033 083 zł w 2024 roku.
• 885 564 zł w 2023 roku.
• -1199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promo trade wynosi 5,98 mln zł.
EBITDA Promo trade wynosi 5,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
744 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 981 441 zł w
2024 roku.
• 1 239 104 zł w
2023 roku.
• 145 824 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
743 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 982 516 zł w
2024 roku.
• 1 239 104 zł w
2023 roku.
• 151 171 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promo trade wynosi 51 837 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 520 463 zł a 84 463 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 765 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 837 060 zł w 2024 roku.
• 20 837 797 zł w 2023 roku.
• 11 582 160 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promo trade wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 088
zł.
Koszty operacyjne Promo trade wyniosły 27 199 299
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 088 zł w 2024 roku
• 198 292 zł w 2023 roku
• 143 628 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promo trade wyniosła 31 517 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 517 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 517 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 360 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 156 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 563 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 517 371 zł w 2024 roku.
• 33 993 160 zł w 2023 roku.
• 15 429 768 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promo trade wyniosły 24 156 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 517 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 589 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 156 753 zł w 2024 roku
• 32 665 625 zł w 2023 roku
• 14 987 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promo trade wykazała przychody na poziomie 33 276 399 zł.
Organizacja zarobiła 6 033 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 033 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 188 869 zł w 2023 roku
• 2764 zł w 2022 roku
Organizacja Promo trade wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banaś Olga
posiada 920 udziałów, które stanowią 90.2% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest
Banaś Olga
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2021 do 05.04.2023
był Rutkowski Radosław
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 23.12.2016 do 20.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Czuprina Andrij. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.