Deweloper zajmujący się budową mieszkań i apartamentów.
Oferta obejmuje projekty w standardzie 'pod klucz' i współpracę z projektantami wnętrz.
Inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak Dzielnica Muzyczna i Botaniq.
Organizacja promocji i zniżek dla nabywców mieszkań.
Pomoc w uzyskaniu kredytów hipotecznych.
IQ Development to firma rodzinna, działająca na rynku deweloperskim z siedzibą w Bydgoszczy, która ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Specjalizuje się w tworzeniu projektów budowlanych zarówno komercyjnych, jak i przemysłowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się nowoczesne mieszkania i apartamenty, z bogatym wyborem w zakresie metrażu oraz liczby pokoi. Każdy projekt charakteryzuje się unikalnym designem oraz wysokim standardem wykończenia. Firma zapewnia też możliwość aranżacji wnętrz we współpracy z renomowanymi projektantami. W portfolio IQ Development znajdują się inwestycje takie jak 'Botaniq', 'Dzielnica Muzyczna' oraz 'Garden&Villa Niemcz', które są usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach w Bydgoszczy. Dla nabywców mieszkań firma organizuje korzystne promocje oraz zniżki przy współpracy z partnerami. Ponadto, IQ Development oferuje pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego, co ułatwia klientom proces zakupu ich wymarzonego mieszkania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IQ Inwestycje osiągnęła 163 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 622 zł.
Strata netto wyniosła 141 750 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -214 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 872 zł w 2024 roku.
• 164 431 zł w 2023 roku.
• 176 964 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 750 zł w 2024 roku.
• -161 457 zł w 2023 roku.
• -319 611 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IQ Inwestycje wynosi 65 tys. zł.
EBITDA IQ Inwestycje wynosi 88 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 351 zł w
2024 roku.
• 70 054 zł w
2023 roku.
• 102 874 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 188 zł w
2024 roku.
• 92 892 zł w
2023 roku.
• 125 711 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IQ Inwestycje wynosi 109 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 409 680 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 248 zł w 2024 roku.
• 109 621 zł w 2023 roku.
• 117 976 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IQ Inwestycje wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IQ Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne IQ Inwestycje wyniosły 98 521
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IQ Inwestycje wyniosła 3 598 150 zł.
a
ktywa trwałe to 864 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 733 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 598 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -940 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 538 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 598 150 zł w 2024 roku.
• 3 678 046 zł w 2023 roku.
• 3 612 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła -87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IQ Inwestycje wyniosły 4 538 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 598 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 538 192 zł w 2024 roku
• 4 476 338 zł w 2023 roku
• 4 249 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 122% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IQ Inwestycje wykazała przychody na poziomie 163 872 zł.
Organizacja zarobiła -135 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6131 zł w 2024 roku
• 8407 zł w 2023 roku
• 9348 zł w 2022 roku
Organizacja IQ Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki