IQ Inwestycje to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która swoją siedzibę ma w Bydgoszczy. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku budowlanym, zarówno w zakresie projektów komercyjnych, jak i przemysłowych. Oferuje szeroki wachlarz mieszkań, od jedno- do wielopokojowych, w różnorodnych metrażach, co pozwala na dostosowanie oferty do oczekiwań i potrzeb klientów. Najnowsze projekty, takie jak „Uniq Pomorska 4-8” oraz „Garden&Villa Niemcz”, wyróżniają się nowoczesnym designem oraz lokalizacją w atrakcyjnych miejscach, co czyni je pożądanym wyborem dla przyszłych mieszkańców. Deweloper zapewnia również usługi aranżacji wnętrz w współpracy z renomowanymi projektantami, co daje możliwość kompleksowego wykończenia mieszkań „pod klucz”. Miłym dodatkiem dla nabywców jest program lojalnościowy, który oferuje zniżki u partnerów biznesowych. IQ Inwestycje dba również o wygodę swoich klientów, oferując pomoc w procesie uzyskiwania kredytu, co może znacznie ułatwić zakup nowego lokalu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IQ Inwestycje osiągnęła 8 718 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 639 800 zł. Pozostałe przychody to 78 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 937 138 zł.
Zysk netto wyniósł 702 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 238 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 718 030 zł w 2024 roku.
• 9 313 149 zł w 2023 roku.
• 6 897 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 702 662 zł w 2024 roku.
• -290 778 zł w 2023 roku.
• 2 648 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IQ Inwestycje wynosi 818 tys. zł.
EBITDA IQ Inwestycje wynosi 818 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 817 680 zł w
2024 roku.
• -110 833 zł w
2023 roku.
• 2 969 729 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 817 680 zł w
2024 roku.
• -110 833 zł w
2023 roku.
• 2 969 729 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IQ Inwestycje wynosi 10 974 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 351 752 zł a 21 795 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 562 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 974 422 zł w 2024 roku.
• 8 033 521 zł w 2023 roku.
• 17 235 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IQ Inwestycje wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IQ Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne IQ Inwestycje wyniosły 7 822 120
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IQ Inwestycje wyniosła 26 223 246 zł.
a
ktywa trwałe to 4 785 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 438 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 223 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 135 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 087 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 541 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 223 246 zł w 2024 roku.
• 21 949 970 zł w 2023 roku.
• 10 932 293 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IQ Inwestycje wyniosły 23 087 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 223 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 092 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 087 577 zł w 2024 roku
• 19 516 963 zł w 2023 roku
• 8 208 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IQ Inwestycje wykazała przychody na poziomie 8 718 030 zł.
Organizacja zarobiła 765 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 702 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 031 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 267 316 zł w 2022 roku
Organizacja IQ Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.