Organizacja Baza Narzędziowa osiągnęła 5 277 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 277 282 zł. Pozostałe przychody to 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 084 450 zł.
Zysk netto wyniósł 192 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 474 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 277 461 zł w 2024 roku.
• 4 756 673 zł w 2023 roku.
• 3 977 704 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 832 zł w 2024 roku.
• 353 046 zł w 2023 roku.
• 140 959 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baza Narzędziowa wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Baza Narzędziowa wynosi 231 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 326 zł w
2024 roku.
• 410 771 zł w
2023 roku.
• 151 403 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 230 631 zł w
2024 roku.
• 412 774 zł w
2023 roku.
• 154 606 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baza Narzędziowa wynosi 5 590 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 300 493 zł a 13 193 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 590 129 zł w 2024 roku.
• 5 739 167 zł w 2023 roku.
• 4 407 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baza Narzędziowa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baza Narzędziowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 262
zł.
Koszty operacyjne Baza Narzędziowa wyniosły 5 056 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 262 zł w 2024 roku
• 168 195 zł w 2023 roku
• 179 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baza Narzędziowa wyniosła 2 273 481 zł.
a
ktywa trwałe to 49 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 223 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 273 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 733 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 273 481 zł w 2024 roku.
• 2 765 612 zł w 2023 roku.
• 2 278 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baza Narzędziowa wyniosły 539 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 273 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 490 zł w 2024 roku
• 1 224 453 zł w 2023 roku
• 689 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baza Narzędziowa wykazała przychody na poziomie 5 277 461 zł.
Organizacja zarobiła 216 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 769 zł w 2024 roku
• 42 748 zł w 2023 roku
• 20 821 zł w 2022 roku
Organizacja Baza Narzędziowa wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Profix
posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.