SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EFEKT to autoryzowany punkt sprzedaży urządzeń i systemów czyszczących marki Kärcher, znajdujący się w Białymstoku. Specjalizuje się w sprzedaży szerokiej gamy sprzętu do czyszczenia, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W ofercie znajdują się urządzenia wysokociśnieniowe, odkurzacze, myjki do okien oraz kompleksowe systemy czyszczące, które zaspokajają różnorodne potrzeby sanitarnych i sprzątających. EFEKT wyróżnia się bogatym asortymentem, w tym sprzętem dla przemysłu oraz sprzętem do użytku domowego, w tym układami do automatycznego nawadniania. Firma zapewnia także profesjonalny serwis, oferując swoją pomoc na różnych etapach zakupu i użytkowania produktów. EFEKT zapewnia swoim klientom możliwość zakupu na raty oraz szereg promocji, co czyni zakupy jeszcze bardziej dostępnymi. Na uwagę zasługuje również wysoka jakość świadczonych usług oraz gwarancja na sprzedawane urządzenia, co daje klientom poczucie bezpieczeństwa przy dokonywaniu zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Efekt osiągnęła 5 139 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 137 964 zł. Pozostałe przychody to 1180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 668 748 zł.
Zysk netto wyniósł 469 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 139 143 zł w 2024 roku.
• 6 085 667 zł w 2023 roku.
• 4 821 361 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 215 zł w 2024 roku.
• 442 047 zł w 2023 roku.
• 126 954 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Efekt wynosi 527 tys. zł.
EBITDA Efekt wynosi 765 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 526 958 zł w
2024 roku.
• 468 104 zł w
2023 roku.
• 190 393 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
91 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 765 278 zł w
2024 roku.
• 706 999 zł w
2023 roku.
• 451 029 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Efekt wynosi 7 025 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 722 232 zł a 12 847 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 025 189 zł w 2024 roku.
• 7 193 665 zł w 2023 roku.
• 4 759 896 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efekt wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Efekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 764 472
zł.
Koszty operacyjne Efekt wyniosły 4 611 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 764 472 zł w 2024 roku
• 500 525 zł w 2023 roku
• 547 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Efekt wyniosła 7 115 629 zł.
a
ktywa trwałe to 3 865 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 250 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 115 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 296 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 819 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 510 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 115 629 zł w 2024 roku.
• 6 244 033 zł w 2023 roku.
• 6 689 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Efekt wyniosły 4 819 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 115 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 819 320 zł w 2024 roku
• 4 419 543 zł w 2023 roku
• 5 305 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Efekt wykazała przychody na poziomie 5 139 143 zł.
Organizacja zarobiła 526 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 513 zł w 2024 roku
• 53 431 zł w 2023 roku
• 29 061 zł w 2022 roku
Organizacja Efekt wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryko Mirosław
posiada 532 udziałów,
które stanowią 76.0% firmy.
Gryko Tomasz
posiada 144 udziałów,
które stanowią 20.6% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2020 jest
Gryko Mirosław
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2017 do 29.05.2020
był Gryko Mirosław
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 22.09.2016 do 30.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Gryko Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.