Organizacja Ernesto osiągnęła 15 028 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 027 640 zł. Pozostałe przychody to 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 470 883 zł.
Zysk netto wyniósł 1 556 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 878 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 028 029 zł w 2024 roku.
• 14 225 011 zł w 2023 roku.
• 14 854 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 556 757 zł w 2024 roku.
• 1 232 967 zł w 2023 roku.
• 1 226 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ernesto wynosi 1,94 mln zł.
EBITDA Ernesto wynosi 2,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
226 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 938 263 zł w
2024 roku.
• 1 550 429 zł w
2023 roku.
• 1 564 410 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 039 150 zł w
2024 roku.
• 1 664 492 zł w
2023 roku.
• 1 704 510 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ernesto wynosi 19 065 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 819 574 zł a 37 570 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 668 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 065 288 zł w 2024 roku.
• 16 668 048 zł w 2023 roku.
• 16 713 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ernesto wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ernesto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 405 612
zł.
Koszty operacyjne Ernesto wyniosły 13 089 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 405 612 zł w 2024 roku
• 2 076 868 zł w 2023 roku
• 1 978 469 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ernesto wyniosła 5 356 192 zł.
a
ktywa trwałe to 1 487 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 868 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 356 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 759 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 596 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 356 192 zł w 2024 roku.
• 4 175 840 zł w 2023 roku.
• 4 457 470 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ernesto wyniosły 1 596 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 356 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 596 760 zł w 2024 roku
• 1 172 056 zł w 2023 roku
• 1 916 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ernesto wykazała przychody na poziomie 15 028 029 zł.
Organizacja zarobiła 1 916 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 359 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 556 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 359 844 zł w 2024 roku
• 273 260 zł w 2023 roku
• 297 046 zł w 2022 roku
Organizacja Ernesto wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szarek Izabela
posiada 533 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Szarek Jakub
posiada 267 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2020 jest
Szarek Izabela
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2018 do 27.02.2020
była Szarek Izabela
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 14.03.2017 do 17.04.2018 najwięcej udziałów posiadała Szarek Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.