Oferuje wózki, łóżeczka, jeździki, hulajnogi i inne akcesoria dla dzieci
Wszystkie produkty spełniają europejskie normy bezpieczeństwa
Nagrodzone rowerki biegowe zyskują uznanie wśród rodziców
Rozwija ofertę poprzez innowacyjne projekty i nowe modele
PM Investment Group Napert, Soszyński to dynamiczna firma, która od 2006 roku zajmuje się produkcją oraz dystrybucją różnorodnych produktów dla dzieci, w szczególności pod marką Milly Mally. W ofercie znajdują się m.in. wózki spacerowe, krzesełka do karmienia, łóżeczka turystyczne, leżaczki, kołyski, a także różnego rodzaju pojazdy dziecięce, takie jak rowerki biegowe i trójkołowe, hulajnogi oraz jeździki. Kluczowym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie bezpiecznych i jakościowych akcesoriów, które są zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa. PM Investment stawia na innowacyjność w projektowaniu oraz estetykę produktów, co zyskuje uznanie wśród klientów. Marka Milly Mally, będąca centralnym punktem oferty, cieszy się dużym zaufaniem, a jej popularne rowerki biegowe zdobyły liczne nagrody, w tym Złoto w konkursie „Wybór Rodziców”. W ciągu swojej działalności firma zdobyła szereg nagród i wyróżnień, co świadczy o wysokiej jakości oferowanych produktów oraz skuteczności realizowanej misji. PM Investment stale rozwija swoje portfolio, wprowadzając nowe modele i odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku, a współpraca z innymi uznanymi markami, takimi jak Kiddieland czy Carrera, rozszerza dostępność produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PM Investment Group Napert osiągnęła 31 530 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 480 984 zł. Pozostałe przychody to 49 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 550 617 zł.
Zysk netto wyniósł 2 930 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 583 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 530 388 zł w 2024 roku.
• 39 990 674 zł w 2023 roku.
• 53 833 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 930 367 zł w 2024 roku.
• 2 966 186 zł w 2023 roku.
• 7 721 679 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PM Investment Group Napert wynosi 3,7 mln zł.
EBITDA PM Investment Group Napert wynosi 3,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
290 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 695 263 zł w
2024 roku.
• 4 117 857 zł w
2023 roku.
• 9 242 928 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
297 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 751 469 zł w
2024 roku.
• 4 175 283 zł w
2023 roku.
• 9 340 654 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PM Investment Group Napert wynosi 44 631 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 889 672 zł a 78 825 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 889 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 631 399 zł w 2024 roku.
• 49 875 383 zł w 2023 roku.
• 80 875 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PM Investment Group Napert wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PM Investment Group Napert wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PM Investment Group Napert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PM Investment Group Napert wynosi 1,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 554 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 554 tys. zł a 4,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
201 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,86 mln zł w 2024 roku.
• 1,9 mln zł w 2023 roku.
• 2,68 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 554 tys. zł w 2024 roku.
• 593 tys. zł w 2023 roku.
• 1,39 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,63 mln zł w 2024 roku.
• 4,36 mln zł w 2023 roku.
• 5,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 919 977
zł.
Koszty operacyjne PM Investment Group Napert wyniosły 27 785 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
221 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 919 977 zł w 2024 roku
• 1 901 393 zł w 2023 roku
• 1 719 464 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PM Investment Group Napert wyniosła 17 022 728 zł.
a
ktywa trwałe to 2 611 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 411 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 022 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 852 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 399 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 022 728 zł w 2024 roku.
• 16 031 960 zł w 2023 roku.
• 20 099 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PM Investment Group Napert wyniosły 1 169 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 022 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -486 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 831 zł w 2024 roku
• 898 375 zł w 2023 roku
• 1 298 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PM Investment Group Napert wykazała przychody na poziomie 31 530 388 zł.
Organizacja zarobiła 3 654 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 723 661 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 930 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 723 661 zł w 2024 roku
• 690 148 zł w 2023 roku
• 1 055 192 zł w 2022 roku
Organizacja PM Investment Group Napert wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PM INVESTMENT GROUP NAPERT, SOSZYŃSKI