Organizacja Industrial center 32 osiągnęła 33 403 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 071 688 zł. Pozostałe przychody to 3 332 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 638 870 zł.
Zysk netto wyniósł 5 432 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 542 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 403 745 zł w 2024 roku.
• 45 790 277 zł w 2023 roku.
• 38 767 312 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 675 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 432 819 zł w 2024 roku.
• -5 220 581 zł w 2023 roku.
• 8 620 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industrial center 32 wynosi 9,02 mln zł.
EBITDA Industrial center 32 wynosi 9,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 255 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 019 561 zł w
2024 roku.
• -14 849 903 zł w
2023 roku.
• 21 897 259 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 177 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 019 561 zł w
2024 roku.
• -14 849 903 zł w
2023 roku.
• 21 897 259 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industrial center 32 wynosi 85 545 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 544 999 zł a 221 573 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 926 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 545 438 zł w 2024 roku.
• 67 997 236 zł w 2023 roku.
• 107 492 030 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrial center 32 wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Industrial center 32 wyniosły 21 052 127
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industrial center 32 wyniosła 279 145 767 zł.
a
ktywa trwałe to 259 990 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 155 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 145 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 393 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 223 752 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 906 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 279 145 767 zł w 2024 roku.
• 282 023 371 zł w 2023 roku.
• 324 823 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industrial center 32 wyniosły 223 752 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 145 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 091 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 223 752 436 zł w 2024 roku
• 232 062 858 zł w 2023 roku
• 261 934 294 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industrial center 32 wykazała przychody na poziomie 33 403 745 zł.
Organizacja zarobiła 6 973 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 540 393 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 432 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 540 393 zł w 2024 roku
• 210 661 zł w 2023 roku
• 2 807 989 zł w 2022 roku
Organizacja Industrial center 32 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pnb Sma Europe I Sarl
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.08.2020 jest
Pnb Sma Europe I Sarl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2020 do 27.08.2020
był Maeric I S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2017 do 28.01.2020:
• Pg Europe S.a R.l. (50% udziałów)
• Kajima Properties (europe) Limited (50% udziałów)