Powierzchnie biurowe na wynajem w atrakcyjnych lokalizacjach
Program Inwestycyjny Starter z 8% ROI
Indywidualne podejście do klientów i inwestorów
Platinum Towers Management to doświadczona firma specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami, działająca na polskim rynku od niemal dwóch dekad. Oferuje kompleksowe usługi związane z wynajmem oraz sprzedażą różnorodnych lokali, w tym apartamentów premium oraz powierzchni biurowych. Organizacja kładzie szczególny nacisk na indywidualne podejście do swoich klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Platinum Towers Management poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby zaspokoić oczekiwania inwestorów, proponując takie inicjatywy jak „Inwestycyjny Starter”, który umożliwia inwestycje w biurowce z zapewnionym najemcą, zapewniając przewidywany zwrot z inwestycji na poziomie 8%. Firma współpracuje z klientami na różnych etapach zakupu i wynajmu nieruchomości, oferując elastyczne warunki oraz dostęp do atrakcyjnych ofert w interesujących lokalizacjach w Warszawie, takich jak Wola, Śródmieście i Dolny Mokotów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Platinum Towers Management osiągnęła 37 804 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 830 800 zł. Pozostałe przychody to 4 973 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 649 374 zł.
Zysk netto wyniósł 7 181 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 305 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 804 105 zł w 2024 roku.
• 41 175 000 zł w 2023 roku.
• 37 935 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 482 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 181 426 zł w 2024 roku.
• 14 194 106 zł w 2023 roku.
• 12 228 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Platinum Towers Management wynosi 3,5 mln zł.
EBITDA Platinum Towers Management wynosi 4,79 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 500 975 zł w
2024 roku.
• 5 219 427 zł w
2023 roku.
• -1 499 536 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
58 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 790 968 zł w
2024 roku.
• 6 201 284 zł w
2023 roku.
• -417 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Platinum Towers Management wynosi 84 810 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 881 646 zł a 164 702 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 629 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 810 088 zł w 2024 roku.
• 114 282 342 zł w 2023 roku.
• 96 690 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Platinum Towers Management wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Platinum Towers Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 598 594
zł.
Koszty operacyjne Platinum Towers Management wyniosły 29 329 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5834 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 598 594 zł w 2024 roku
• 1 345 946 zł w 2023 roku
• 1 341 328 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Platinum Towers Management wyniosła 66 605 854 zł.
a
ktywa trwałe to 56 978 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 626 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 605 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 175 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 430 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 297 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 605 854 zł w 2024 roku.
• 51 762 100 zł w 2023 roku.
• 44 326 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Platinum Towers Management wyniosły 25 430 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 605 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 430 326 zł w 2024 roku
• 11 687 541 zł w 2023 roku
• 14 343 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Platinum Towers Management wykazała przychody na poziomie 37 804 105 zł.
Organizacja zarobiła 7 947 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 766 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 181 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 766 012 zł w 2024 roku
• 1 026 298 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Platinum Towers Management wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lukas Michael
posiada 495 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.