Organizacja ab-Investing osiągnęła 3785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3785 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1217 zł.
Zysk netto wyniósł 2568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3785 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2568 zł w 2018 roku.
• -1147 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ab-Investing wynosi 3 tys. zł.
EBITDA ab-Investing wynosi 3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3021 zł w
2018 roku.
• -1147 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3021 zł w
2018 roku.
• -1147 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ab-Investing wynosi 163 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5678 zł a 805 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 720 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 859 zł w 2018 roku.
• 149 140 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ab-Investing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2018 roku.
• 0,05% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ab-Investing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ab-Investing wyniosły 764
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ab-Investing wyniosła 202 811 zł.
a
ktywa trwałe to 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 811 zł w 2018 roku.
• 200 300 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 260837 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 260825 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ab-Investing wyniosły 1391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1391 zł w 2018 roku
• 1447 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ab-Investing wykazała przychody na poziomie 3785 zł.
Organizacja zarobiła 3021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 453 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja ab-Investing wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2018 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kryjak Piotr
posiada 368 udziałów, które stanowią 92% firmy.