WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000208262). ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Ernst & Young (EY) to wiodąca, globalna firma świadcząca profesjonalne usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. EY Polska, będąca częścią międzynarodowej sieci, angażuje się w budowanie lepiej funkcjonującego świata poprzez wspieranie swoich klientów, pracowników oraz społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości i budowaniu zaufania na rynkach kapitałowych. Firma oferuje szeroką gamę usług audytorskich - od finansowego badania sprawozdań, przez doradztwo w zakresie sprawozdawczości niefinansowej, aż po technologie audytu i automatyzację sprawozdań. W ramach doradztwa EY wspiera transformacje biznesowe, optymalizację łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój, a także bezpieczeństwo cybernetyczne. Usługi podatkowe obejmują planowanie podatków krajowych i międzynarodowych, rozliczanie podatków pośrednich jak VAT i akcyza, i wykorzystywanie elektronicznych narzędzi w procedurach podatkowych. Firma oferuje także doradztwo prawne w takich dziedzinach jak prawo pracy, ochrona danych osobowych czy prawo konkurencji, a ich biura i centra usług wspólnych zatrudniają tysiące specjalistów w wielu miastach Polski. EY Polska angażuje się również w inicjatywy społeczne oraz wspiera przedsiębiorczość, m.in. poprzez konkurs EY Przedsiębiorca Roku. Firma znana jest również z organizacji licznych szkoleń oraz programów rozwoju kariery, co tworzy unikalne możliwości dla zatrudnionych tam profesjonalistów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ernst & Young Corporate Finance osiągnęła 136 141 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 614 093 zł. Pozostałe przychody to 527 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 072 044 zł.
Zysk netto wyniósł 6 542 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 034 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 141 660 zł w 2023 roku.
• 139 881 068 zł w 2022 roku.
• 145 055 514 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -757 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 542 049 zł w 2023 roku.
• 6 705 833 zł w 2022 roku.
• 7 366 706 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ernst & Young Corporate Finance wynosi 8,82 mln zł.
EBITDA Ernst & Young Corporate Finance wynosi 9,56 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
255 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 817 378 zł w
2023 roku.
• 9 055 196 zł w
2022 roku.
• 9 390 142 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
244 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 563 293 zł w
2023 roku.
• 9 798 295 zł w
2022 roku.
• 10 056 220 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ernst & Young Corporate Finance wynosi 126 944 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 015 162 zł a 340 354 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 685 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 944 465 zł w 2023 roku.
• 130 215 376 zł w 2022 roku.
• 137 161 965 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ernst & Young Corporate Finance wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ernst & Young Corporate Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 822 528
zł.
Koszty operacyjne Ernst & Young Corporate Finance wyniosły 126 796 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 816 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 822 528 zł w 2023 roku
• 36 185 694 zł w 2022 roku
• 33 054 179 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ernst & Young Corporate Finance wyniosła 67 786 039 zł.
a
ktywa trwałe to 5 126 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 659 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 786 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 353 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 432 490 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 142 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 786 039 zł w 2023 roku.
• 73 454 936 zł w 2022 roku.
• 79 119 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ernst & Young Corporate Finance wyniosły 54 432 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 786 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 999 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 432 490 zł w 2023 roku
• 59 937 603 zł w 2022 roku
• 64 464 206 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ernst & Young Corporate Finance wykazała przychody na poziomie 136 141 660 zł.
Organizacja zarobiła 8 578 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 036 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 542 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 339 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 036 003 zł w 2023 roku
• 1 635 985 zł w 2022 roku
• 1 971 375 zł w 2021 roku
Organizacja Ernst & Young Corporate Finance wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki