WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000208262). ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Ernst & Young (EY) to wiodąca, globalna firma świadcząca profesjonalne usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. EY Polska, będąca częścią międzynarodowej sieci, angażuje się w budowanie lepiej funkcjonującego świata poprzez wspieranie swoich klientów, pracowników oraz społeczeństwa w tworzeniu trwałych wartości i budowaniu zaufania na rynkach kapitałowych. Firma oferuje szeroką gamę usług audytorskich - od finansowego badania sprawozdań, przez doradztwo w zakresie sprawozdawczości niefinansowej, aż po technologie audytu i automatyzację sprawozdań. W ramach doradztwa EY wspiera transformacje biznesowe, optymalizację łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój, a także bezpieczeństwo cybernetyczne. Usługi podatkowe obejmują planowanie podatków krajowych i międzynarodowych, rozliczanie podatków pośrednich jak VAT i akcyza, i wykorzystywanie elektronicznych narzędzi w procedurach podatkowych. Firma oferuje także doradztwo prawne w takich dziedzinach jak prawo pracy, ochrona danych osobowych czy prawo konkurencji, a ich biura i centra usług wspólnych zatrudniają tysiące specjalistów w wielu miastach Polski. EY Polska angażuje się również w inicjatywy społeczne oraz wspiera przedsiębiorczość, m.in. poprzez konkurs EY Przedsiębiorca Roku. Firma znana jest również z organizacji licznych szkoleń oraz programów rozwoju kariery, co tworzy unikalne możliwości dla zatrudnionych tam profesjonalistów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ernst & Young Corporate Finance osiągnęła 143 365 826 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 905 593 zł. Pozostałe przychody to 460 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 133 196 zł.
Zysk netto wyniósł 6 772 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 489 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 365 826 zł w 2024 roku.
• 136 141 660 zł w 2023 roku.
• 139 881 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -615 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 772 398 zł w 2024 roku.
• 6 542 049 zł w 2023 roku.
• 6 705 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ernst & Young Corporate Finance wynosi 9,31 mln zł.
EBITDA Ernst & Young Corporate Finance wynosi 10,17 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
148 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 309 727 zł w
2024 roku.
• 8 817 378 zł w
2023 roku.
• 9 055 196 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
122 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 168 757 zł w
2024 roku.
• 9 563 293 zł w
2023 roku.
• 9 798 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ernst & Young Corporate Finance wynosi 132 854 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 187 923 zł a 358 414 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 002 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 854 731 zł w 2024 roku.
• 126 944 465 zł w 2023 roku.
• 130 215 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ernst & Young Corporate Finance wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,44% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ernst & Young Corporate Finance wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ernst & Young Corporate Finance charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ernst & Young Corporate Finance wynosi 3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,35 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,35 mln zł a 5,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 mln zł w 2024 roku.
• 2,95 mln zł w 2023 roku.
• 2,96 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,72 mln zł w 2024 roku.
• 5,42 mln zł w 2023 roku.
• 5,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 652 402
zł.
Koszty operacyjne Ernst & Young Corporate Finance wyniosły 133 595 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 818 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 652 402 zł w 2024 roku
• 43 822 528 zł w 2023 roku
• 36 185 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ernst & Young Corporate Finance wyniosła 88 145 645 zł.
a
ktywa trwałe to 6 383 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 761 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 145 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 583 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 561 747 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 316 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 145 645 zł w 2024 roku.
• 67 786 039 zł w 2023 roku.
• 73 454 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ernst & Young Corporate Finance wyniosły 74 561 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 145 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 018 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 561 747 zł w 2024 roku
• 54 432 490 zł w 2023 roku
• 59 937 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ernst & Young Corporate Finance wykazała przychody na poziomie 143 365 826 zł.
Organizacja zarobiła 8 824 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 052 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 772 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 293 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 052 057 zł w 2024 roku
• 2 036 003 zł w 2023 roku
• 1 635 985 zł w 2022 roku
Organizacja Ernst & Young Corporate Finance wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki