Organizacja Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością osiągnęła 1 383 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 134 381 zł. Pozostałe przychody to 248 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 895 701 zł.
Zysk netto wyniósł 238 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 383 362 zł w 2024 roku.
• 1 842 903 zł w 2023 roku.
• 387 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 680 zł w 2024 roku.
• 1 052 252 zł w 2023 roku.
• 239 647 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 302 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2856 zł w
2024 roku.
• 965 277 zł w
2023 roku.
• -5743 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 301 814 zł w
2024 roku.
• 1 089 843 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 5 973 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 075 043 zł a 21 847 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 653 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 973 438 zł w 2024 roku.
• 9 355 073 zł w 2023 roku.
• 4 345 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wyniosła 12 884 184 zł.
a
ktywa trwałe to 6 196 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 687 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 884 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 461 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 422 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 475 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 884 184 zł w 2024 roku.
• 8 887 250 zł w 2023 roku.
• 6 375 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wyniosły 7 422 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 884 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 934 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 422 217 zł w 2024 roku
• 3 663 964 zł w 2023 roku
• 2 204 325 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 1 383 362 zł.
Organizacja zarobiła 238 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 257 zł w 2024 roku
• 86 793 zł w 2023 roku
• 382 zł w 2022 roku
Organizacja Nanovision Spółka Zograniczoną Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smółka Dawid
posiada 1583 udziałów, które stanowią 69.7% firmy.